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Decreto 3787 de 2003

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DECRETO 3787 DE 2003

(diciembre 26)

Diario Oficial No. 45.416, de 30 de diciembre de 2003

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2004, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial las que le confiere el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación faculta al Gobierno para dictar el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación;

Que el citado artículo establece que el decreto se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal respectivo;

Que el artículo 27 de la Ley 848 del 12 de noviembre de 2003 "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004" faculta al Gobierno Nacional para que en el decreto de liquidación clasifique y defina los ingresos y gastos;

Que el artículo citado en el considerando anterior dispone que en el evento en que la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Regalías contenidos en la Ley del Presupuesto, no fueren concordantes con el texto constitucional vigente en el momento en que se expida el decreto de liquidación, estas partidas se ajustarán a las disposiciones constitucionales aplicables, y a las normas legales que las desarrollen, en especial a lo previsto en la Ley 141 de 1994 y en la Ley 756 de 2002, ajuste que se realizará en dicho decreto,

DECRETA:

PRIMERA PARTE.

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL.

ARTÍCULO 1o. Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004, en la suma de setenta y seis billones seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos dos millones doscientos veintiún mil ochocientos cincuenta pesos moneda legal ($76.647.602.221.850), según el detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el 2004, así:

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

I - INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL                                     70,182,447,353,391

1.         INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION                                      34,678,727,000,000

2.         RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION                                     32,514,174,227,828

5.         RENTAS PARAFISCALES                                                                     483,260,260,163

6.         FONDOS ESPECIALES                                                                       2,506 ,285,865,400

II - INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS                     6,465,154,868,459

020900 AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION

             INTERNACIONAL

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                   50,000,000,000

032000 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO

             DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

             "FRANCISCO JOSE  DE CALDAS" (COLCIENCIAS)

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                     2,960,000,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                     2,278,395,672

032400 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

             DOMICILIARIOS

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   30,715,889,610

040200 FONDO ROTATORIO DEL DANE

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                     5,609,096,375< /p>

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                        500,000,000

040300 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   15,638,963,989

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                        318,000,000

050300 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA

             (ESAP)

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   31,553,610,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                     4,500,000,000

060200 FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO

             ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   24,366,393,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                        600,000,000

110200 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES

             EXTERIORES

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   47,552,715,518

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                     1,150,000,000

130900 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                     4,127,027,311

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                        497,745,980

131000 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION

             DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   25,499,500,000

131100 SUPERINTENDENCIA BANCARIA

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   60,883,738,158

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                     7,671,500,000

150300 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   68,070,738,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                     1,994,664,000

150400 FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                 167,875,292,876

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                        180,000,000

150500 FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   79,131,553,150

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                        800,000,000

150600 FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   55,458,387,676

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                        7 00,000,000

150700 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   24,957,601,428

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                        400,000,000

150800 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                        141,411,420

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                          65,407,300

151000 CLUB MILITAR DE OFICIALES

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   20,967,391,339

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                     1,143,000,000

151100 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   77,671,720,551

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                     1,350,000,000

151200 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                 287,445,743,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                     1,702,000,000

151900 HOSPITAL MILITAR

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   99,626,378,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                        800,000,000

170200 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   20,889,200,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                        350,000,000

170300 INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA -

             INCORA EN LIQUIDACION

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                        149,366,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                     2,514,700,000

170500 INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS -

             INAT EN LIQUIDACION

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                          98,700,000

171200 INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA -

             INPA EN LIQUIDACION

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                        289,168,000

171300 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -

             INCODER

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   16,581,277,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                     5,420,600,000

210300 INSTITUTO DE INVESTIGACION E INFORMACION

             GEOCIENTIFICA, MINERO AMBIENTAL Y NUCLEAR -

             INGEOMINAS

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                     4,991,000,000

210900 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                     8,523,500,000

211000 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION

             DE SOLUCIONES ENERGETICAS - IPSE

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                     4,781,035,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                     1,238,500,000

211100 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                          1,821,258,855,000

220200 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO

             DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES)

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   24,889,053,406

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                      1,000,000,000

220300 INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO

             Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX)

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                 104,866,133,656

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                   31,614,448,544

220900 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                        328,657,614

221000 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                        121,734,267

221100 INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                     2,525,394,363

221300 INSTITUTO COLOMBIANO DE LA PARTICIPACION

             "JORGE ELIECER GAITAN"

             A - INGRESOS CORRIENTES                                                                            7,400,000

222600 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   23,758,976,047

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                        200,000,000

222700 COLEGIO BOYACA

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                        785,032,893

223000 COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                     1,591,553,553

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                        233,615,763

223100 COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                        973,505,504

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                          39,300,000

223200 COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                        637,335,007

223400 INSTITUTO TECNICO CENTRAL

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                     1,891,936,000

223500 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL

             DE PAMPLONA - ISER

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                        839,814,308

223600 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL

             DE ROLDANILLO

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                        515,905,237

223700 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA

             PROFESIONAL DE CIENAGA

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                        242,480,487

223800 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA

             PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                        213,875,461

223900 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA

             PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                        199,105,362

224000 INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA - DE BUGA

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                        274,470,000

224100 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA

             PROFESIONAL

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                        564,002,111

224200 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON

             RODRIGUEZ" DE CALI

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                        410,748,867

224300 COLEGIO INTEGRADO NACIONAL "ORIENTE DE CALDAS"

              A- INGRESOS CORRIENTES                                                                        165,058,198

224400 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA

             "LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO"

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                          12,592,000

224500 BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN

             PARA AMERICA LATINA

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                        256,907,115

225200 INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                        242,768,676

225400 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD - ATLANTICO

             ITSA

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                     1,053,792,146

225500 CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION

             DE SALUD - CEADS

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                        338,995,766

230600 FONDO DE COMUNICACIONES

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                 110,932,090,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                     5,161,500,000

230700 COMISION NACIONAL DE TELEVISION

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   34,754,728,800

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                   52,132,093,200

240200 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                 363,143,350,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                   10,771,700,000

240300 FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

             EN LIQUIDACION

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                        310,200,000

241200 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

             DE LA AERONAUTICA CIVIL

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                 281,922,100,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                     9,433,400,000

241300 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                     7,000,000,000

260200 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA

             GENERAL DE LA REPUBLICA

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                        566,830,900

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                   10,281,716,399

280200 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   10,006,048,427

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                     1,198,403,660

280300 FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA

             NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                        980,577,150

290200 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL

             Y CIENCIAS FORENSES

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                        221,197,600

320200 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA

             Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                     4,702,000,000

320400 FONDO NACIONAL AMBIENTAL

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                     6,650,000,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                        150,000,000

324000 INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

             Y REFORMA URBANA -INURBE- EN LIQUIDACION

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                          50,000,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                   15,285,100,000

324100 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                   10,000,000,000

330400 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                        714,724,093

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                               430,000

330500 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                          94,647,906

330600 INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                     9,243,205,787

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                            6,000,000

330700 INSTITUTO CARO Y CUERVO

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                          62,500,000

350200 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   41,141,700,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                     3,700,000,000

360200 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   86,576,000,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                   47,088,000,000

             C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES                                               573,362,883,000

360300 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   12,032,853,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                     2,785,637,500

360400 CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA

             BANCARIA EN LIQUIDACION

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   12,344,029,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                     9,017,133,000

360500 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES

             NACIONALES DE COLOMBIA

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   33,999,139,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                     1,122,000,000

360600 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                     1,596,180,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                          50,000,000

360700 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                     9,553,200,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                   16,639,000,000

             C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES                                            1,138,781,423,000

360800 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                     9,602,600,000

360900 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA

             DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                   12,940,198,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                     1,052,000,000

370500 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                 196,174,249,840

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                     7,282,825,545

370600 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -

             INPEC

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                          89,900,000

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                        450,000,000

370700 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

             A- INGRESOS CORRIENTES                                                                        855,725,503

             B- RECURSOS DE CAPITAL                                                                     6,359,290,445

III - TOTAL INGRESOS                                                                              76,647,602,221,850

SEGUNDA PARTE.

ARTÍCULO 2o. PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004 una suma por valor de setenta y seis billones seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos dos millones doscientos veintiún ochocientos cincuenta pesos moneda legal ($76.647.602.221.850), según el detalle que se encuentra a continuación:

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

                                                              SECCION: 0101

CONGRESO DE LA REPUBLICA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 208,343,640,512                       208,343,640,512

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              208,343,640,512                         208,343,640,512

                                                              SECCION: 0201

                                         PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 70,728,507,193                           70,728,507,193

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION             511,176,000,000                         511,176,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 1,300,000,000                  1,300,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,300,000,000                           1,300,000,000

  121             CONSTRUCCION DE                        291,000,000                                291,000,000

                     INFRAESTRUCTURA

                     ADMINISTRATIVA

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 291,000,000                                291,000,000

  123             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 735,000,000                        735,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA

                     ADMINISTRATIVA

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 735,000,000                                735,000,000

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 1,000,000,000                      1,000,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,000,000,000                           1,000,000,000

  320             PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 18,000,000,000                  18,000,000,000

                     DEL RECURSO HUMANO

             700   INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 500,000,000                              500,000,000

           1100   INTERSUBSECTORIAL               15,000,000,000                           15,000,000,000

                     AGROPECUARIO

           1500   INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 2,500,000,000                     2,500,000,000

                     COMUNITARIO

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y 87,050,000,000                         87,050,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 87,050,000,000                       87,050,000,000

  530             ATENCION, CONTROL Y         402,300,000,000                         402,300,000,000

                     ORGANIZACION INSTI TUCIONAL

                     PARA APOYO A LA GESTION DEL

                     ESTADO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 402,300,000,000                   402,300,000,000

  640             INVERSIONES Y APORTES              500,000,000                                500,000,000

                     FINANCIEROS

           1500   INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 500,000,000                           500,000,000

                     COMUNITARIO

TOTAL PRESUPUESTO SECCION               581,904,507,193                         581,904,507,193

SECCION: 0203

RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 16,426,342,181                           16,426,342,181

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION             133,800,000,000                         133,800,000,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA     13,214,000,000                           13,214,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 9,800,000,000                           9,800,000,000

           1500   INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 3,414,000,000                     3,414,000,000

                     COMUNITARIO

  320             PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 112,524,000,000              112,524,000,000

                     DEL RECURSO HUMANO

           1001   ATENCION DE EMERGENCIAS Y 1,238,000,000                             1,238,000,000

                     DESASTRES

           1501   ASISTENCIA DIRECTA A LA   111,286,000,000                         111,286,000,000

                     COMUNIDAD

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y 1,892,000,000                             1,892,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,892,000,000                           1,892,000,000

  530             ATENCION, CONTROL Y             5,806,000,000                             5,806,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA GESTION DEL

                     ESTADO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 5,806,000,000                           5,806,000,000

  620             SUBSIDIOS DIRECTOS                      364,000,000                                364,000,000

           1501   ASISTENCIA DIRECTA A LA          364,000,000                                364,000,000

                     COMUNIDAD

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              150,226,342,181                         150,226,342,181

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                       NACIONAL     PROPIOS

SECCION: 0209

AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  2,456,995,988                             2,456,995,988

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                 4,000,000,000   50,000,000,000 54,000,000,000

  540             COORDINACION, ADMINISTRACION, 4,000,000,000 50,000,000,000 54,000,000,000

                     PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE

                     COOPERACION TECNICA Y/O

                     FINANCIERA PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 4,000,000,000 50,000,000,000 54,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  6,456,995,988   50,000,000,000 56,456,995,988

SECCION: 0301

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 25,601,154,005                           25,601,154,005

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION             104,679,088,609                         104,679,088,609

  111             CONSTRUCCION DE                   43,447,823,232                            43,447,823,232

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             207   MINERIA                                        7,168,493,686                             7,168,493,686

             500   INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 9,293,227,273                             9,293,227,273

             501   GENERACION ELECTRICA             238,287,879                                238,287,879

           1500   INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 26,747,814,394                  26,747,814,394

                     COMUNITARIO

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 38,463,905,377               38,463,905,377

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             500   INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 2,382,878,788                             2,382,878,788

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO  31,037,266,487                            31,037,266,487

                     AMBIENTE

           1200   INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO 5,043,760,102                  5,043,760,102

                     BASICO

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 1,000,000,000                      1,000,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,000,000,000                           1,000,000,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA          300,000,000                                300,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 300,000,000                                300,000,000

  320             PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 1,000,000,000                      1,000,000,000

                     DEL RECURSO HUMANO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,000,000,000                           1,000,000,000

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 600,000,000                           600,000,000

                     Y ESTUDIOS

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 600,000,000                                600,000,000

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 5,600,000,000                   5,600,000,000

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

             205   COMERCIO EXTERNO                     500,000,000                                500,000,000

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 5,100,000,000                           5,100,000,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y 14,267,360,000                          14,267,360,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             200   INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y 800,000,000                            800,000,000

                     COMERCIO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 13,467,360,000                        13,467,360,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              130,280,242,614                            130,280,242,614

SECCION: 0320

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

"FRANCISCO JOSE DE CALDAS" (COLCIENCIAS)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  4,424,775,745     1,738,395,672 6,163,171,417

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION               42,939,050,000     3,500,000,000 46,439,050,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA       8,700,000,000        100,000,000 8,800,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             705   EDUCACION SUPERIOR               1,000,000,000                             1,000,000,000

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 7,700,000,000      100,000,000 7,800,000,000

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 23,450,000,000 1,700,000,000 25,150,000,000

                     Y ESTUDIOS

             200   INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y 3,500,000,000                      3,500,000,000

                     COMERCIO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 17,950,000,000 1,700,000,000 19,650,000,000

           1100   INTERSUBSECTORIAL                 2,000,000,000                             2,000,000,000

                     AGROPECUARIO

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y 3,014,050,000     1,700,000,000 4,714,050,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 3,014,050,000   1,700,000,000 4,714,050,000

  630             TRANSFERENCIAS                        7,375,000,000                             7 ,375,000,000

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD    7,000,000,000                             7,000,000,000

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 375,000,000                                375,000,000

  640             INVERSIONES Y APORTES              400,000,000                                400,000,000

                     FINANCIEROS

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 400,000,000                                400,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                47,363,825,745     5,238,395,672 52,602,221,417

SECCION: 0324

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                            23,785,889,610 23,785,889,610

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                                             6,930,000,000 6,930,000,000

  122             ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA                    300,000,000    300,000,000

                     ADMINISTRATIVA

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                             300,000,000    300,000,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE                          30,000,000      30,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

             200   INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y                          30,000,000      30,000,000

                     COMERCIO

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA                       300,000,000    300,000,000

                     Y ESTUDIOS

             200   INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y                        300,000,000    300,000,000

                     COMERCIO

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION                     700,000,000    700,000,000

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

             200   INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y                        700,000,000    700,000,000

                     COMERCIO

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y                            5,600,000,000 5,600,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             200   INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y                        200,000,000    200,000,000

                     COMERCIO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                          5,400,000,000 5,400,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                                            30,715,889,610 30,715,889,610

SECCION: 0401

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 14,631,453,667                           14,631,453,667

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION               15,600,000,000                           15,600,000,000

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 1,200,000,000                      1,200,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,200,000,000                           1,200,000,000

  222             MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, 1,300,000,000                            1,300,000,000

                     MATERIALES, SUMINISTROS Y

                     SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,300,000,000                           1,300,000,000

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 3,200,000,000                     3,200,000,000

                     Y ESTUDIOS

             200   INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y 3,200,000,000                      3,200,000,000

                     COMERCIO

  430             LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 8,400,000,000                   8,400,000,000

                     PARA PROCESAMIENTO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 4,200,000,000                           4,200,000,000

           1300   INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y 4,200,000,000                         4,200,000,000

                     SEGURIDAD SOCIAL

  440             ACTUALIZACION DE INFORMACION 1,500,000,000                     1,500,000,000

                     PARA PROCESAMIENTO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,500,000,000                           1,500,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                30,231,453,667                           30,231,453,667

SECCION: 0402

FONDO ROTATORIO DEL DANE

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                                 784,186,375    784,186,375

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                                             5,324,910,000 5,324,910,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA                                   5,324,910,000 5,324,910,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                          5,324,910,000 5,324,910,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                                              6,109,096,375 6,109,096,375

SECCION: 0403

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 22,430,444,135     4,399,963,989 26,830,408,124

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                 8,000,000,000   11,557,000,000 19,557,000,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA                                        16,000,000      16,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                               16,000,000      16,000,000

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA                       106,000,000    106,000,000

                     Y ESTUDIOS

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                             106,000,000    106,000,000

  430             LEVANTAMIENTO DE INFORMACION                10,159,000,000 10,159,000,000

                     PARA PROCESAMIENTO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                        10,159,000,000 10,159,000,000

  440             ACTUALIZACION DE INFORMACION 8,000,000,000 1,056,000,000 9,056,000,000

                     PARA PROCESAMIENTO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 8,000,000,000   1,056,000,000 9,056,000,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y                               220,000,000    220,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                             220,000,000    220,000 ,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                30,430,444,135   15,956,963,989 46,387,408,124

SECCION: 0501

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  7,137,140,800                             7,137,140,800

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  7,137,140,800                             7,137,140,800

SECCION: 0503

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                            28,650,800,000 28,650,800,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                                             7,402,810,000 7,402,810,000

  111             CONSTRUCCION DE                                                    602,810,000    602,810,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             705   EDUCACION SUPERIOR                                              602,810,000    602,810,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                    200,000,000    200,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             705   EDUCACION SUPERIOR                                              200,000,000    200,000,000

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE                        300,000,000    300,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

           1600   ADMINISTRACION DEL ESTADO PAGO                   300,000,000    300,000,000

                     DE RESERVAS

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA                                      500,000,000    500,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

           1501   ASISTENCIA DIRECTA A LA                                      500,000,000    500,000,000

                     COMUNIDAD

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA                    1,000,000,000 1,000,000,000

                     Y ESTUDIOS

             705   EDUCACION SUPERIOR                                           1,000,000,000 1,000,000,000

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION                  2,500,000,000 2,500,000,000

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

           1600   ADMINISTRACION DEL ESTADO PAGO                2,500,000,000 2,500,000,000

                     DE RESERVAS

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y                            2,300,000,000 2,300,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             705   EDUCACION SUPERIOR                                           2,300,000,000 2,300,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                                            36,053,610,000 36,053,610,000

SECCION: 0601

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 165,476,330,000                       165,476,330,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              165,476,330,000                         165,476,330,000

SECCION: 0602

FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                            11,966,393,000 11,966,393,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                                           13,000,000,000 13,000,000,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE                     9,901,400,000 9,901,400,000

                      EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             101   DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA                        9,901,400,000 9,901,400,000

  212             MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,                           3,098,600,000 3,098,600,000

                     MATERIALES, SUMINISTROS Y

                     SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             101   DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA                        3,098,600,000 3,098,600,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                                            24,966,393,000 24,966,393,000

SECCION: 0901

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA - DANSOCIAL

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  2,766,083,214                             2,766,083,214

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                 1,000,557,360                             1,000,557,360

  121             CONSTRUCCION DE                        300,000,000                                300,000,000

                     INFRAESTRUCTURA

                     ADMINISTRATIVA

           1503   FORMAS ASOCIATIVAS Y               300,000,000                                300,000,000

                     COOPERATIVAS

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 100,000,000                            100,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

           1503   FORMAS ASOCIATIVAS Y               100,000,000                                100,000,000

                     COOPERATIVAS

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA          200,000,000                                200,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

           1503   FORMAS ASOCIATIVAS Y               200,000,000                                200,000,000

                     COOPERATIVAS

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 400,557,360                           400,557,360

                     Y ESTUDIOS

           1503   FORMAS ASOCIATIVAS Y               400,557,360                                400,557,360

                     COOPERATIVAS

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  3,766,640,574                             3,766,640,574

SECCION: 1101

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 146,332,416,824                       146,332,416,824

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              146,332,416,824                         146,332,416,824

SECCION: 1102

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 34,917,676,521   47,552,715,518 82,470,392,039

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                 1,000,000,000     1,150,000,000 2,150,000,000

  123             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 600,000,000 449,852,941 1,049,852,941

                     DE INFRAESTRUCTURA

                     ADMINISTRATIVA

           1002   RELACIONES EXTERIORES            600,000,000        449,852,941 1,049,852,941

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 200,000,000    405,882,353    605,882,353

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

           1002   RELACIONES EXTERIORES            200,000,000        405,882,353    605,882,353

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 200,000,000    294,264,706    494,264,706

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 200,000,000        294,264,706    494,264,706

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                35,917,676,521   48,702,715,518 84,620,392,039

SECCION: 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 4,295,193,562,295                 4,295,193,562,295

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION          1,413,367,437,000                      1,413,367,437,000

  111             CONSTRUCCION DE                 263,722,365,000                         263,722,365,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             604   RED URBANA                            263,722,365,000                         263,722,365,000

  123             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 1,500,000,000                  1,500,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA

                     ADMINISTRATIVA

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,500,000,000                           1,500,000,000

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 1,500,000,000                      1,500,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,500,000,000                           1,500,000,000

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 502,000,000                         502,000,000

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 502,000,000                                502,000,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y 39,901,572,000                         39,901,572,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 39,901,572,000                       39,901,572,000

  610             CREDITOS                                    52,517,000,000                           52,517,000,000

             304   SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 52,517,000,000                    52,517,000,000

  620             SUBSIDIOS DIRECTOS                 80,300,000,000                           80,300,000,000

           1400   INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 80,300,000,000                        80,300,000,000

  630             TRANSFERENCIAS                    156,742,500,000                         156,742,500,000

             600   INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 156,742,500,000             156,742,500,000

  650             CAPITALIZACION                    816,682,000,000                         816,682,000,000

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 816,682,000,000                   816,682,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION           5,708,560,999,295                      5,708,560,999,295

SECCION: 1308

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  5,681,213,337                             5,681,213,337

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                 1,800,000,000                             1,800,000,000

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 1,000,000,000                      1,000,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,000,000,000                           1,000,000,000

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 300,000,000                           300,000,000

                     Y ESTUDIOS

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 300,000,000                                300,000,000

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 500,000,000                         500,000,000

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 500,000,000                                 500,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  7,481,213,337                             7,481,213,337

SECCION: 1309

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                              4,512,773,291 4,512,773,291

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                    585,000,000        112,000,000    697,000,000

  123             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 220,000,000                        220,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA

                     ADMINISTRATIVA

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 220,000,000                                220,000,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y   365,000,000        112,000,000    477,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 365,000,000        112,000,000    477,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                     585,000,000     4,624,773,291 5,209,773,291

SECCION: 1310

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 289,436,291,000 24,929,700,000 314,365,991,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                 9,008,000,000        569,800,000 9,577,800,000

  111             CONSTRUCCION DE                     3,515,000,000                             3,515,000,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 3,515,000,000                           3,515,000,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y 5,493,000,000        569,800,000 6,062,800,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 5,493,000,000      569,800,000 6,062,800,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              298,444,291,000   25,499,500,000 323,943,791,000

SECCION: 1311

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                            54,853,738,158 54,853,738,158

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                                           13,701,500,000 13,701,500,000

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE                   10,200,000,000 10,200,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                        10,200,000,000 10,200,000,000

  222             MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,                              600,000,000    600,000,000

                     MATERIALES, SUMINISTROS Y

                     SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                             600,000,000    600,000,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA                                      600,000,000    600,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                             600,000,000    600,000,000

  520              ADMINISTRACION, CONTROL Y                            2,301,500,000 2,301,500,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                          2,301,500,000 2,301,500,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                                            68,555,238,158 68,555,238,158

SECCION: 1312

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  2,524,062,000                              2,524,062,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  2,524,062,000                             2,524,062,000

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

                                                              SECCION: 1401

                SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL

B.     PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA                    27,327,462,736,025            27,327,462,736,025

TOTAL PRESUPUESTO SECCION         27,327,462,736,025                    27,327,462,736,025

SECCION: 1501

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 4,251,331,218,786                 4,251,331,218,786

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION             623,330,800,000                         623,330,800,000

  111             CONSTRUCCION DE                   49,567,000,000                           49,567,000,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             100   INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y 6,440,000,000                         6,440,000,000

                     SEGURIDAD

             101   DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 27,023,000,000                     27,023,000,000

             102   DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA 457,000,000                              457,000,000

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD    5,960,000,000                             5,960,000,000

             607   TRANSPORTE MARITIMO           1,687,000,000                             1,687,000,000

           1400   INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 8,000,000,000                            8,000,000,000

  112             ADQUISICION DE IN FRAESTRUCTURA 2,947,000,000                  2,947,000,000

                     PROPIA DEL SECTOR

             101   DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 2,947,000,000                         2,947,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 27,680,000,000              27,680,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             100   INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y 5,654,000,000                         5,654,000,000

                     SEGURIDAD

             101   DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 10,960,000,000                     10,960,000,000

             102   DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA 755,000,000                              755,000,000

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD    1,500,000,000                             1,500,000,000

             705   EDUCACION SUPERIOR               1,600,000,000                             1,600,000,000

           1201   ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 7,211,000,000                       7,211,000,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 397,537,800,000              397,537,800,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             100   INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y 240,924,800,000                 240,924,800,000

                     SEGURIDAD

             101   DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 146,694,000,000                 146,694,000,000

             102   DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA 2,550,000,000                        2,550,000,000

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD    7,169,000,000                             7,169,000,000

             604   RED URBANA                                   200,000,000                                200,000,000

  212             MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, 140,616,000,000                    140,616,000,000

                     MATERIALES, SUMINISTROS Y

                     SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             100   INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y 71,060,000,000                     71,060,000,000

                     SEGURIDAD

             101   DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 54,206,000,000                     54,206,000,000

             102   DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA 15,350,000,000                    15,350,000,000

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 4,368,000,000                      4,368,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

             100   INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y 150,000,000                               150,000,000

                     SEGURIDAD

             101   DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 3,718,000,000                         3,718,000,000

             406   SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 500,000,000                                500,000,000

                     EN COMUNICACIONES

  222             MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,  465,000,000                                465,000,000

                     MATERIALES, SUMINISTROS Y

                     SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

             101   DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 465,000,000                               465,000,000

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 150,000,000                           150,000,000

                     Y ESTUDIOS

             100   INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y 150,000,000                               150,000,000

                     SEGURIDAD

TOTAL PRESUPUESTO SECCION           4,874,662,018,786                      4,874,662,018,786

SECCION: 1503

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 612,825,954,982 70,065,402,000 682,891,356,982

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              612,825,954,982   70,065,402,000 682,891,356,982

SECCION: 1504

FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                          168,055,292,876 168,055,292,876

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                                          168,055,292,876 168,055,292,876

SECCION: 1505

FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                            79,931,553,150 79,931,553,150

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                                            79,931,553,150 79,931,553,150

SECCION: 1506

FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                            54,272,387,676 54,272,387,676

C.     PRESUP UESTO DE INVERSION                                             1,886,000,000 1,886,000,000

  111             CONSTRUCCION DE                                                    780,000,000    780,000,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             100   INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y                           780,000,000    780,000,000

                     SEGURIDAD

  112             ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA                    249,000,000    249,000,000

                     PROPIA DEL SECTOR

             100   INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y                           249,000,000    249,000,000

                     SEGURIDAD

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                      61,000,000      61,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             101   DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA                             61,000,000      61,000,000

  121             CONSTRUCCION DE                                                    796,000,000    796,000,000

                     INFRAESTRUCTURA

                     ADMINISTRATIVA

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

             100   INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y                           796,000,000    796,000,000

                     SEGURIDAD

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                                            56,158,387,676 56,158,387,676

SECCION: 1507

INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                            19,856,601,428 19,856,601,428

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                                             5,501,000,000 5,501,000,000

  111             CONSTRUCCION DE                                                 5,341,650,928 5,341,650,928

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

           1400   INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA                           5,341,650,928 5,341,650,928

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                    159,349,072    159,349,072

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

           1400   INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA                              159,349,072    159,349,072

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                                            25,357,601,428 25,357,601,428

SECCION: 1508

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  6,282,024,016        206,818,720 6,488,842,736

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                    631,600,000                                631,600,000

  111             CONSTRUCCION DE                        293,400,000                                293,400,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             103   DEFENSA CIVIL                                293,400,000                                293,400,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 338,200,000                            338,200,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             103   DEFENSA CIVIL                                338,200,000                                338,200,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  6,913,624,016        206,818,720 7,120,442,736

SECCION: 1510

CLUB MILITAR DE OFICIALES

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                            18,650,391,339 18,650,391,339

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                                             3,460,000,000 3,460,000,000

  123             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                 1,260,000,000 1,260,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA

                     ADMINISTRATIVA

             100   INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y                        1,260,000,000 1,260,000,000

                     SEGURIDAD

  640             INVERSIONES Y APORTES                                       2,200,000,000 2,200,000,000

                     FINANCIEROS

           1302   BIENESTAR SOCIAL A                                              2,200,000,000 2,200,000,000

                     TRABAJADORES

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                                            22,110,391,339 22,110,391,339

SECCION: 1511

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 774,348,980,945 79,021,720,551 853,370,701,496<

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              774,348,980,945   79,021,720,551 853,370,701,496

SECCION: 1512

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                          289,147,743,000 289,147,743,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                                          289,147,743,000 289,147,743,000

SECCION: 1519

HOSPITAL MILITAR

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 10,593,380,000   98,766,378,000 109,359,758,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                 7,233,600,000     1,660,000,000 8,893,600,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 2,700,000,000                  2,700,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD    2,700,000,000                             2,700,000,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 3,100,000,000 1,660,000,000 4,760,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD    3,100,000,000     1,660,000,000 4,760,000,000

  212             MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, 1,101,400,000                            1,101,400,000

                     MATERIALES, SUMINISTROS Y

                     SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD    1,101,400,000                             1,101,400,000

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 332,200,000                            332,200,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD       332,200,000                                332,200,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                17,826,980,000 100,426,378,000 118,253,358,000

SECCION: 1601

POLICIA NACIONAL

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2,856,822,938,569                 2,856,822,938,569

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION             112,000,000,000                         112,000,000,000

  111             CONSTRUCCION DE                   28,000,000,000                           28,000,000,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             101   DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 23,000,000,000                     23,000,000,000

             302   SERVICIOS GENERALES DE SALUD 2,000,000,000                          2,000,000,000

             705   EDUCACION SUPERIOR               3,000,000,000                             3,000,000,000

  112             ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 2,000,000,000                  2,000,000,000

                     PROPIA DEL SECTOR

           1402   SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 2,000,000,000                     2,000,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 5,600,000,000                  5,600,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             101   DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 2,800,000,000                         2,800,000,000

             700   INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 1,000,000,000                        1,000,000,000

             705   EDUCACION SUPERIOR               1,800,000,000                             1,800,000,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 68,400,000,000                  68,400,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             101   DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 60,700,000,000                     60,700,000,000

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD    2,900,000,000                             2,900,000,000

             608   TRANSPORTE AEREO                  4,800,000,000                             4,800,000,000

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

  212             MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, 1,000,000,000                            1,000,000,000

                     MATERIALES, SUMINISTROS Y

                     SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             101   DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,000,000,000                         1,000,000,000

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 7,000,000,000                      7,000,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

             101   DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 7,000,000,000                         7,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION           2,968,822,938,569                      2,968,822,938,569

SECCION: 1701

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 92,320,800,000                           92,320,800,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION             116,230,000,000                         116,230,000,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA     10,000,000,000                           10,000,000,000

                     TECNIC A Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

           1100   INTERSUBSECTORIAL               10,000,000,000                           10,000,000,000

                     AGROPECUARIO

  320             PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 5,000,000,000                      5,000,000,000

                     DEL RECURSO HUMANO

           1500   INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 5,000,000,000                     5,000,000,000

                     COMUNITARIO

  410             INVESTIGACION BASIC A, APLICADA 5,730,000,000                     5,730,000,000

                     Y ESTUDIOS

           1100   INTERSUBSECTORIAL                 5,730,000,000                             5,730,000,000

                     AGROPECUARIO

  430             LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 5,500,000,000                   5,500,000,000

                     PARA PROCESAMIENTO

           1100   INTERSUBSECTORIAL                 5,500,000,000                             5,500,000,000

                     AGROPECUARIO

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y 26,000,000,000                         26,000,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

           1106   COMERCIALIZACION                 26,000,000,000                           26,000,000,000

  610             CREDITOS                                    30,000,000,000                           30,000,000,000

           1100   INTERSUBSECTORIAL               30,000,000,000                           30,000,000,000

                     AGROPECUARIO

  620             SUBSIDIOS DIRECTOS                 30,000,000,000                           30,000,000,000

           1401   SOLUCIONES DE VIVIENDA RURAL 30,000,000,000                    30,000,000,000

  630             TRANSFERENCIAS                        4,000,000,000                             4,000,000,000

           1100   INTERSUBSECTORIAL                 4,000,000,000                             4,000,000,000

                     AGROPECUARIO

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              208,550,800,000                         208,550,800,000

SECCION: 1702

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 46,247,100,000     2,397,700,000 48,644,800,000

B.     PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA        341,900,000                                                341,900,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                 3,970,520,000   18,841,500,000 22,812,020,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 350,000,000                        350,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

           1100   INTERSUBSECTORIAL                    350,000,000                                350,000,000

                     AGROPECUARIO

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA                                      600,000,000    600,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

           1100   INTERSUBSECTORIAL                                                600,000,000    600,000,000

                     AGROPECUARIO

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y 3,620,520,000   18,241,500,000 21,862,020,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

           1100   INTERSUBSECTORIAL                 3,620,520,000   18,241,500,000 21,862,020,000

                     AGROPECUARIO

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                50,559,520,000   21,239,200,000 71,798,720,000

SECCION: 1703

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA - INCORA EN LIQUIDACION

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 59,876,074,000     2,664,066,000 62,540,140,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                59,876,074,000     2,664,066,000 62,540,140,000

SECCION: 1705

INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT EN LIQUIDACION

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  9,290,069,337          98,700,000 9,388,769,337

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  9,290,069,337          98,700,000 9,388,769,337

SECCION: 1706

FONDO DE COFINANCIACION PARA LA INVERSION RURAL - DRI EN LIQUIDACION

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  2,360,521,000                             2,360,521,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  2,360,521,000                             2,360,521,000

SECCION: 1712

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA - INPA EN LIQUIDACION

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  4,212,243,000        289,168,000 4,501,411,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  4,212,243,000        289,168,000 4,501,411,000

SECCION: 1713

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 28,183,600,000                            28,183,600,000

B.     PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA   12,689,100,000                                           12,689,100,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION               50,782,700,000   22,001,877,000 72,784,577,000

  111             CONSTRUCCION DE                   38,776,700,000   13,618,677,000 52,395,377,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

           1101   PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO 38,776,700,000 13,618,677,000 52,395,377,000

                     AGRICOLA

  112             ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 4,160,000,000 1,796,000,000 5,956,000,000

                     PROPIA DEL SECTOR

           1107   TENENCIA DE LA TIERRA          4,160,000,000     1,796,000,000 5,956,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 55,000,000  819,000,000    874,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

           1101   PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO                     200,000,000    200,000,000

                     AGRICOLA

           1104   PESCA Y ACUICULTURA                  55,000,000        619,000,000    674,000,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA          460,000,000        745,900,000 1,205,900,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

           1100   INTERSUBSECTORIAL                    300,000,000                                300,000,000

                     AGROPECUARIO

           1104   PESCA Y ACUICULTURA                  60,000,000        645,900,000    705,900,000

           1501   ASISTENCIA DIRECTA A LA          100,000,000        100,000,000    200,000,000

                     COMUNIDAD

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 80,000,000     605,500,000    685,500,000

                     Y ESTUDIOS

           1104   PESCA Y ACUICULTURA                  80,000,000        605,500,000    685,500,000

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 75,000,000   161,500,000    236,500,000

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

           1104   PESCA Y ACUICULTURA                  75,000,000        161,500,000    236,500,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y     60,000,000        659,300,000    719,300,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

           1104   PESCA Y ACUICULTURA                  60,000,000        659,300,000    719,300,000

  620             SUBSIDIOS DIRECTOS                   7,116,000,000     3,596,000,000 10,712,000,000

           1107   TENENCIA DE LA TIERRA          7,116,000,000     3,596,000,000 10,712,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                91,655,400,000   22,001,877,000 113,657,277,000

SECCION: 2101

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 62,973,040,779                           62,973,040,779

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION             141,554,800,000                         141,554,800,000

  111             CONSTRUCCION DE                     5,034,000,000                             5,034,000,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             506   RECURSOS NATURALES               5,034,000,000                             5,034,000,000

                     ENERGETICOS NO RENOVABLES

  420             ESTUDIOS DE PREINVERSION        500,000,000                                500,000,000

             207   MINERIA                                           500,000,000                                500,000,000

  430             LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 500,000,000                         500,000,000

                     PARA PROCESAMIENTO

             207   MINERIA                                           500,000,000                                500,000,000

  620             SUBSIDIOS DIRECTOS                 60,000,000,000                           60,000,000,000

             500   INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 60,000,000,000                         60,000,000,000

  630             TRANSFERENCIAS                      75,520,800,000                           75,520,800,000

             500   INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 75,520,800,000                         75,520,800,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              204,527,840,779                         204,527,840,779

SECCION: 2103

INSTITUTO DE INVESTIGACION E INFORMACION GEOCIENTIFICA, MINERO

AMBIENTAL Y NUCLEAR - INGEOMINAS

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 15,279,316,100        791,000,000 16,070,316,100

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                 5,511,700,000     4,200,000,000 9,711,700,000

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 500,000,000                            500,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

             207   MINERIA                                           500,000,000                                500,000,000

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 2,411,700,000 1,800,000,000 4,211,700,000

                     Y ESTUDIOS

             207   MINERIA                                        2,411,700,000     1,800,000,000 4,211,700,000

  430             LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 2,600,000,000 2,400,000,000 5,000,000,000

                     PARA PROCESAMIENTO

             207   MINERIA                                        2,600,000,000     2,400,000,000 5,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                20,791,016,100     4,991,000,000 25,782,016,100

SECCION: 2109

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                              3,523,500,000 3,523,500,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                                             5,000,000,000 5,000,000,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA                                   1,189,215,175 1,189,215,175

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             500   INTERSUBSECTORIAL ENERGIA                               689,215,175    689,215,175

             506   RECURSOS NATURALES                                              500,000,000    500,000,000

                     ENERGETICOS NO RENOVABLES

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA                    1,099,186,635 1,099,186,635

                     Y ESTUDIOS

             207   MINERIA                                                                       500,000,000    500,000,000

             500   INTERSUBSECTORIAL ENERGIA                               599,186,635    599,186,635

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION                     430,355,042    430,355,042

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

             207   MINERIA                                                                       430,355,042    430,355,042

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y                            2,281,243,148 2,281,243,148

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             500   INTERSUBSECTORIAL ENERGIA                            1,026,231,254 1,026,231,254

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                          1,255,011,894 1,255,011,894

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                                              8,523,500,000 8,523,500,000

SECCION: 2110

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS - IPSE

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 27,751,400,632     6,019,535,000 33,770,935,632

B.     PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA   20,315,000,000                                           20,315,000,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                 6,009,500,000                             6,009,500,000

  111             CONSTRUCCION DE                     2,650,000,000                             2,650,000,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             501   GENERACION ELECTRICA          2,650,000,000                             2,650,000,000

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 1,000,000,000                  1,000,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             500   INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 1,000,000,000                             1,000,000,000

  420             ESTUDIOS DE PREINVERSION     2,359,500,000                             2,359,500,000

             500   INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 2,359,500, 000                             2,359,500,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                54,075,900,632     6,019,535,000 60,095,435,632

SECCION: 2111

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                       1,803,959,855,000 1,803,959,855,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                                           17,299,000,000 17,299,000,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA                                   1,629,000,000 1,629,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             506   RECURSOS NATURALES                                           1,629,000,000 1,629,000,000

                     ENERGETICOS NO RENOVABLES

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA                  15,670,000,000 15,670,000,000

                     Y ESTUDIOS

             506   RECURSOS NATURALES                                         15,670,000,000 15,670,000,000

                     ENERGETICOS NO RENOVABLES

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                                       1,821,258,855,000 1,821,258,855,000

SECCION: 2201

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 10,721,243,423,760             10,721,243,423,760

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION             114,467,238,083                         114,467,238,083

  111             CONSTRUCCION DE                     3,280,000,000                             3,280,000,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             700   INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 1,400,000,000                        1,400,000,000

             705   EDUCACION SUPERIOR               1,880,000,000                             1,880,000,000

  112             ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 500,000,000                        500,000,000

                     PROPIA DEL SECTOR

             705   EDUCACION SUPERIOR                  500,000,000                                500,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 3,050,000,000                  3,050,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             700   INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 2,000,000,000                        2,000,000,000

             705   EDUCACION SUPERIOR               1,050,000,000                             1,050,000,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 25,600,000,000                  25,600,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             705   EDUCACION SUPERIOR             25,600,000,000                           25,600,000,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA     37,947,777,000                           37,947,777,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             700   INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 32,947,777,000                    32,947,777,000

             705   EDUCACION SUPERIOR               3,100,000,000                             3,100,000,000

             706   EDUCACION DE ADULTOS          1,900,000,000                             1,900,000,000

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 1,000,000,000                     1,000,000,000

                     Y ESTUDIOS

             705   EDUCACION SUPERIOR               1,000,000,000                             1,000,000,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y 1,602,636,000                             1,602,636,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                      PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             705   EDUCACION SUPERIOR               1,602,636,000                             1,602,636,000

  530             ATENCION, CONTROL Y                627,000,000                                627,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA GESTION DEL

                     ESTADO

             705   EDUCACION SUPERIOR                  627,000,000                                627,000,000

  640             INVERSIONES Y APORTES         40,859,825,083                           40,859,825,083

                     FINANCIEROS

             705   EDUCACION SUPERIOR             40,859,825,083                           40,859,825,083

TOTAL PRESUPUESTO SECCION         10,835,710,661,843                    10,835,710,661,843

SECCION: 2202

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                            18,639,053,406 18,639,053,406

B.     PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA     4,622,500,000                                             4,622,500,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                                             7,250,000,000 7,250,000,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA                                   7,250,000,000 7,250,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             705   EDUCACION SUPERIOR                                           7,250,000,000 7,250,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  4,622,500,000   25,889,053,406 30,511,553,406

SECCION: 2203

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS

EN EL EXTERIOR (ICETEX)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                            14,733,342,200 14,733,342,200

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION               80,638,475,000 121,747,240,000 202,385,715,000

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE                     1,254,000,000 1,254,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

             700   INTERSUBSECTORIAL EDUCACION                       1,254,000,000 1,254,000,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA                                      211,096,000    211,096 ,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             709   ARTE Y CULTURA                                                      211,096,000    211,096,000

  610             CREDITOS                                    80,638,475,000 120,282,144,000 200,920,619,000

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD    7,725,000,000                             7,725,000,000

             700   INTERSUBSECTORIAL EDUCACION                       1,421,200,000 1,421,200,000

             705   EDUCACION SUPERIOR             72,913,475,000 118,860,944,000 191,774,419,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                80,638,475,000 136,480,582,200 217,119,057,200

SECCION: 2209

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,741,113,835          38,054,614 1,779,168,449

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                    385,605,000        290,603,000    676,208,000

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA          203,605,000        193,325,000    396,930,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             705   EDUCACION SUPERIOR                    44,000,000        141,075,000    185,075,000

             707   EDUCACION ESPECIAL                   159,605,000          52,250,000    211,855,000

  320             PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 61,000,000        60,703,000    121,703,000

                     DEL RECURSO HUMANO

             301   PREVENCION EN SALUD                  45,000,000          53,190,000      98,190,000

           1300   INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y 16,000,000            7,513,000      23,513,000

                     SEGURIDAD SOCIAL

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 90,000,000       15,675,000    105,675,000

                     Y ESTUDIOS

             707   EDUCACION ESPECIAL                     90,000,000          15,675,000    105,675,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y     31,000,000          20,900,000      51,900,000

                      ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             700   INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 31,000,000          20,900,000      51,900,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  2,126,718,835        328,657,614 2,455,376,449

SECCION: 2210

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  2,265,121,902          31,740,267 2,296,862,169

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                    386,650,000          89,994,000    476,644,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 320,150,000      45,789,000    365,939,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             707   EDUCACION ESPECIAL                   320,150,000          45,789,000    365,939,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA            38,500,000          36,755,000      75,255,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             707   EDUCACION ESPECIAL                     38,500,000          36,755,000      75,255,000

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 28,000,000         7,450,000      35,450,000

                     Y ESTUDIOS

             707   EDUCACION ESPECIAL                     28,000,000            7,450,000      35,450,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  2,651,771,902        121,734,267 2,773,506,169

SECCION: 2211

INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  5,629,543,757        925,394,363 6,554,938,120

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                                             1,600,000,000 1,600,000,000

  111             CONSTRUCCION DE                                                    531,108,230    531,108,230

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             705   EDUCACION SUPERIOR                                              531,108,230    531,108,230

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE                     1,068,891,770 1,068,891,770

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             705   EDUCACION SUPERIOR                                           1,068,891,770 1,068,891,770

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  5,629,543,757     2,525,394,363 8,154,938,120

SECCION: 2213

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA PARTICIPACION "JORGE ELIECER GAITAN"

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO     712,257,518            7,400,000    719,657,518

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                      53,295,000                                  53,295,000

  111             CONSTRUCCION DE                          29,295,000                                  29,295,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             709   ARTE Y CULTURA                            29,295,000                                  29,295,000

  212             MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,    12,000,000                                  12,000,000

                     MATERIALES, SUMINISTROS Y

                     SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             709   ARTE Y CULTURA                            12,000,000                                  12,000,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA            12,000,000                                  12,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             709   ARTE Y CULTURA                            12,000,000                                  12,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                     765,552,518            7,400,000    772,952,518

SECCION: 2226

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  8,209,395,380   10,669,011,047 18,878,406,427

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                 1,475,475,000   13,289,965,000 14,765,440,000

  111             CONSTRUCCION DE                     1,000,000,000                             1,000,000,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             705   EDUCACION SUPERIOR               1,000,000,000                             1,000,000,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE                     4,272,297,000 4,272,297,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             705   EDUCACION SUPERIOR                                           4,272,297,000 4,272,297,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA                                   5,681,614,000 5,681,614,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             705   EDUCACION SUPERIOR                                           5,681,614,000 5,681,614,000

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 237,737,000   898,128,000 1,135,865,000

                     Y ESTUDIOS

             705   EDUCACION SUPERIOR                  237,737,000        898,128,000 1,135,865,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y   237,738,000     2,437,926,000 2,675,664,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             705   EDUCACION SUPERIOR                  237,738,000     2,437,926,000 2,675,664,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  9,684,870,380   23,958,976,047 33,643,846,427

SECCION: 2227

COLEGIO BOYACA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMI ENTO  3,001,910,399        785,032,893 3,786,943,292

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  3,001,910,399        785,032,893 3,786,943,292

SECCION: 2229

RESIDENCIAS FEMENINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN LIQUIDACION

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO     248,865,850                                248,865,850

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                     248,865,850                                248,865,850

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

SECCION: 2230

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,402,856,894     1,625,169,316 3,028,026,210

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                                                200,000,000    200,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                    200,000,000    200,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             705   EDUCACION SUPERIOR                                               200,000,000    200,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,402,856,894     1,825,169,316 3,228,026,210

SECCION: 2231

COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,634,612,913     1,012,805,504 2,647,418,417

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,634,612,913     1,012,805,504 2,647,418,417

SECCION: 2232

COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,191,252,481        637,335,007 1,828,587,488

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,191,252,481        637,335,007 1,828,587,488

SECCION: 2234

INSTITUTO TECNICO CENTRAL

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  3,825,916,608     1,355,401,485 5,181,318,093

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                                                536,534,515    536,534,515

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                      36,534,515      36,534,515

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             705   EDUCACION SUPERIOR                                                36,534,515      36,534,515

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE                        440,000,000    440,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             705   EDUCACION SUPERIOR                                              440,000,000    440,000,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA                                        60,000,000      60,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             705   EDUCACION SUPERIOR                                                60,000,000      60,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  3,825,916,608     1,891,936,000 5,717,852,608

SECCION: 2235

NSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ISER

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  2,150,818,934        839,814,308 2,990,633,242

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  2,150,818,934        839,814,308 2,990,633,242

SECCION: 2236

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,359,078,831        515,905,237 1,874,984,068

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,359,078,831        515,905,237 1,874,984,068

SECCION: 2237

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE CIENAGA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,369,684,452        242,480,487 1,612,164,939

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,369,684,452        242,480,487 1,612,164,939

SECCION: 2238

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO     650,090,378        213,875,461    863,965,839

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                     650,090,378        213,875,461    863,965,839

SECCION: 2239

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,273,259,462        199,105,362 1,472,364,824

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,273,259,462        199,105,362 1,472,364,824

SECCION: 2240

INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA - DE BUGA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,380,876,516        274,470,000 1,655,346,516

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,380,876,516        274,470,000 1,655,346,516

SECCION: 2241

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  3,302,158,256        564,002,111 3,866, 160,367

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  3,302,158,256        564,002,111 3,866,160,367

SECCION: 2242

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,710,883,579        410,748,867 2,121,632,446

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,710,883,579        410,748,867 2,121,632,446

SECCION: 2243

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL "ORIENTE DE CALDAS"

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,054,225,754        165,058,198 1,219,283,952

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,054,225,754        165,058,198 1,219,283,952

SECCION: 2244

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA "LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO"

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,031,109,147          12,592,000 1,043,701,147

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,031,109,147          12,592,000 1,043,701,147

SECCION: 2245

BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO     947,872,952        126,907,115 1,074,780,067

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                      71,060,000        130,000,000    201,060,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 71,060,000      130,000,000    201,060,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             700   INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 25,000,000          87,556,000    112,556,000

             709   ARTE Y CULTURA                            46,060,000          42,444,000      88,504,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,018,932,952        256,907,115 1,275,840,067

SECCION: 2252

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,095,999,685        242,768,676 1,338,768,361

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,095,999,685        242,768,676 1,338,768,361

SECCION: 2254

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD - ATLANTICO ITSA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,225,616,329     1,053,792,146 2,279,408,475

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,225,616,329     1,053,792,146 2,279,408,475

SECCION: 2255

CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD - CEADS

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,911,957,554        338,995,766 2,250,953,320

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,911,957,554        338,995,766 2,250,953,320

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

SECCION: 2301

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 17,250,800,000                           17,250,800,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                 1,022,000,000                             1,022,000,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 152,000,000                            152,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             400   INTERSUBSECTORIAL                    152,000,000                                152,0 00,000

                     COMUNICACIONES

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 870,000,000                         870,000,000

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

             400   INTERSUBSECTORIAL                    870,000,000                                870,000,000

                     COMUNICACIONES

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                18,272,800,000                           18,272,800,000

SECCION: 2306

FONDO DE COMUNICACIONES

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                              4,107,700,000 4,107,700,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                                         111,985,890,000 111,985,890,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE                   80,877,260,000 80,877,260,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             400   INTERSUBSECTORIAL                                           80,877,260,000 80,877,260,000

                     COMUNICACIONES

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA                                 15,100,920,000 15,100,920,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             400   INTERSUBSECTORIAL                                           15,100,920,000 15,100,920,000

                     COMUNICACIONES

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA                    1,481,730,000 1,481,730,000

                     Y ESTUDIOS

             400   INTERSUBSECTORIAL                                             1,481,730,000 1,481,730,000

                     COMUNICACIONES

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION                     382,080,000    382,080,000

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

             400   INTERSUBSECTORIAL                                                382,080,000    382,080,000

                     COMUNICACIONES

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y                          14,143,900,000 14,143,900,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             401   CORREO                                                                     6,143,900,000 6,143,900,000

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                          8,000,000,000 8,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                                          116,093,590,000 116,093,590,000

SECCION: 2307

COMISION NACIONAL DE TELEVISION

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                            86,886,822,000 86,886,822,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                                            86,886,822,000 86,886,822,000

SECCION: 2401

MINISTERIO DE TRANSPORTE

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 121,035,700,000                       121,035,700,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                 4,269,000,000                             4,269,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 200,000,000                        200,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             600   INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 200,000,000                           200,000,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 100,000,000                            100,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             600   INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 100,000,000                           100,000,000

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 325,000,000                            325,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

             600   INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 325,000,000                           325,000,000

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 150,000,000                           150,000,000

                     Y ESTUDIOS

             600   INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 150,000,000                           150,000,000

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 150,000,000                         150,000,000

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

             600   INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 150,000,000                           150,000,000

  630             TRANSFERENCIAS                        3,344,000,000                             3,344,000,000

             600   INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 3,344,000,000                     3,344,000,000

TOTA L PRESUPUESTO SECCION              125,304,700,000                         125,304,700,000

SECCION: 2402

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 36,910,600,000     7,779,800,000 44,690,400,000

B.     PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 399,549,100,000                                         399,549,100,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION             331,832,232,640 366,135,250,000 697,967,482,640

  111             CONSTRUCCION DE                   78,690,980,000   14,674,960,000 93,365,940,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             600   INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 26,134,410,000 4,539,160,000 30,673,570,000

             601   RED TRONCAL NACIONAL       51,556,570,000     1,000,000,000 52,556,570,000

             602   RED SECUNDARIA                                                    3,000,000,000 3,000,000,000

             606   TRANSPORTE FLUVIAL               1,000,000,000     6,135,800,000 7,135,800,000

  112             ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 2,000,000,000                  2,000,000,000

                     PROPIA DEL SECTOR

             601   RED TRONCAL NACIONAL         2,000,000,000                             2,000,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 247,693,252,640 300,128,810,000 547,822,062,640

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

             600   INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 136,646,892,640 59,809,000,000 196,455,892,640

             601   RED TRONCAL NACIONAL     105,254,870,000 190,247,610,000 295,502,480,000

             602   RED SECUNDARIA                                                  50,072,200,000 50,072,200,000

             606   TRANSPORTE FLUVIAL                  791,490,000                                791,490,000

             607   TRANSPORTE MARITIMO           5,000,000,000                             5,000,000,000

  121             CONSTRUCCION DE                        150,000,000        500,000,000    650,000,000

                     INFRAESTRUCTURA

                     ADMINISTRATIVA

             600   INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 150,000,000   500,000,000    650,000,000

  122             ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA                    800,000,000    800,000,000

                     ADMINISTRATIVA

             600   INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE                       800,000,000    800,000,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 200,000,000 17,535,260,000 17,735,260,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             600   INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 200,000,000 17,535,260,000 17,735,260,000

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA                    4,229,930,000 4,229,930,000

                     Y ESTUDIOS

             600   INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE                    4,229,930,000 4,229,930,000

420             ESTUDIOS DE PREINVERSION     1,099,000,000        500,000,000 1,599,000,000

             600   INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 1,099,000,000 500,000,000 1,599,000,000

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION                     300,000,000    300,000,000

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

             700   INTERSUBSECTORIAL EDUCACION                          300,000,000    300,000,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y 1,999,000,000   27,466,290,000 29,465,290,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             600   INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 1,999,000,000 27,466,290,000 29,465,290,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              768,291,932,640 373,915,050,000 1,142,206,982,640

SECCION: 2403

FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES EN LIQUIDACION

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  9,056,300,000        310,200,000 9,366,500,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  9,056,300,000        310,200,000 9,366,500,000

SECCION: 2412

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                          157,514,200,000 157,514,200,000

B.     PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA                             3,754,300,000 3,754,300,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                 3,080,000,000 130,087,000,000 133,167,000,000

  111             CONSTRUCCION DE                     1,830,000,000   13,547,000,000 15,377,000,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             608   TRANSPORTE AEREO                  1,830,000,000   13,547,000,000 15,377,000,000

  112             ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA                 1,500,000,000 1,500,000,000

                     PROPIA DEL SECTOR

             608   TRANSPORTE AEREO                                              1,500,000,000 1,500,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 1,250,000,000 39,717,000,000 40,967,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             608   TRANSPORTE AEREO                  1,250,000,000   39,717,000,000 40,967,000,000

  121              CONSTRUCCION DE                                                    674,000,000    674,000,000

                     INFRAESTRUCTURA

                     ADMINISTRATIVA

             608   TRANSPORTE AEREO                                                 674,000,000    674,000,000

  123             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                    500,000,000    500,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA

                     ADMINISTRATIVA

             608   TRANSPORTE AEREO                                                 500,000,000    500,000,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE                   47,711,000,000 47,711,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             608   TRANSPORTE AEREO                                            47,711,000,000 47,711,000,000

  212             MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,                         21,158,000,000 21,158,000,000

                     MATERIALES, SUMINISTROS Y

                     SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             608   TRANSPORTE AEREO                                             21,158,000,000 21,158,000,000

  320             PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL                     1,000,000,000 1,000,000,000

                     DEL RECURSO HUMANO

             608   TRANSPORTE AEREO                                              1,000,000,000 1,000,000,000

  430             LEVANTAMIENTO DE INFORMACION                  1,100,000,000 1,100,000,000

                     PARA PROCESAMIENTO

             608   TRANSPORTE AEREO                                              1,100,000,000 1,100,000,000

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION                  3,180,000,000 3,180,000,000

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

             608   TRANSPORTE AEREO                                              3,180,000,000 3,180,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  3,080,000,000 291,355,500,000 294,435,500,000

SECCION: 2413

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                              7,000,000,000 7,000,000,000

B.     PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA     2,584,600,000                                             2,584,600,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION               94,700,000,000                            94,700,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 94,700,000,000               94,700,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             600   INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 7,500,000,000                     7,500,000,000

             605   TRANSPORTE FERREO              87,200,000,000                            87,200,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                97,284,600,000     7,000,000,000 104,284,600,000

SECCION: 2501

MINISTERIO PUBLICO

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 167,738,570,540                       167,738,570,540

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION               11,832,730,001                           11,832,730,001

  112             ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 807,600,000                        807,600,000

                     PROPIA DEL SECTOR

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO           APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

             803   ADMINISTRACION DE JUSTICIA   807,600,000                                807,600,000

  123             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 729,958,560                        729,958,560

                     DE INFRAESTRUCTURA

                     ADMINISTRATIVA

             800   INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA   729,958,560                                729,958,560

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 5,650,650,832                      5,650,650,832

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             800   INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 5,650,650,832                             5,650,650,832

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y 4,644,520,609                             4,644,520,609

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             800   INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 4,644,520,609                             4,644,520,609

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              179,571,300,541                         179,571,300,541

SECCION: 2502

DEFENSORIA DEL PUEBLO

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 43,214,515,147                           43,214,515,147

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                    690,420,000                                690,420,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA          690,420,000                                690,420,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             800   INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA   690,420,000                                690,420,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                43,904,935,147                           43,904,935,147

SECCION: 2601

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 138,845,273,749                       138,845,273,749

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                 6,500,000,000                             6,500,000,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 6,350,000,000                      6,350,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBI ERNO 6,350,000,000                           6,350,000,000

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 100,000,000                         100,000,000

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 100,000,000                                100,000,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y     50,000,000                                  50,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO   50,000,000                                  50,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              145,345,273,749                         145,345,273,749

SECCION: 2602

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 14,395,152,519   10,848,547,299 25,243,699,818

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                14,395,152,519   10,848,547,299 25,243,699,818

SECCION: 2701

RAMA JUDICIAL

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 753,838,160,000                       753,838,160,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION               42,086,840,000                           42,086,840,000

  111             CONSTRUCCION DE                     8,600,000,000                             8,600,000,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             803   ADMINISTRACION DE JUSTICIA 8,600,000,000                             8,600,000,000

  112             ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 1,000,000,000                  1,000,000,000

                     PROPIA DEL SECTOR

             803   ADMINISTRACION DE JUSTICIA 1,000,000,000                             1,000,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 2,984,990,000                  2,984,990,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             803   ADMINISTRACION DE JUSTICIA 2,984,990,000                             2,984,990,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 16,037,000,000                  16,037,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             803   ADMINISTRACION DE JUSTICIA 16,037,000,000                         16,037,000,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA       4,823,250,000                             4,823,250,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             803   ADMINISTRACION DE JUSTICIA 4,823,250,000                             4,823,250,000

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 8,541,600,000                     8,541,600,000

                     Y ESTUDIOS

             803   ADMINISTRACION DE JUSTICIA 8,541,600,000                             8,541,600,000

  420             ESTUDIOS DE PREINVERSION        100,000,000                                100,000,000

             803   ADMINISTRACION DE JUSTICIA   100,000,000                                100,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              795,925,000,000                         795,925,000,000

SECCION: 2801

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 106,805,253,911                       106,805,253,911

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION               10,000,000,000                           10,000,000,000

  222             MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, 10,000,000,000                        10,000,000,000

                     MATERIALES, SUMINISTROS Y

                     SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 10,000,000,000                       10,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              116,805,253,911                         116,805,253,911

SECCION: 2802

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                            10,172,503,100 10,172,503,100

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                                             1,031,948,987 1,031,948,987

  123             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                 1,031,948,987 1,031,948,987

                     DE INFRAESTRUCTURA

                     ADMINISTRATIVA

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                          1,031,948,987 1,031,948,987

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                                            11,204,452,087 11,204,452,087

SECCION: 2803

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  2,089,876,292        980,577,150 3,070,453,442

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  2,089,876,292        980,577,150 3,070,453,442

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

SECCION: 2901

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 619,816,557,700                       619,816,557,700

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION               27,889,670,000                           27,889,670,000

  111             CONSTRUCCION DE                   13,989,670,000                           13,989,670,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             803   ADMINISTRACION DE JUSTICIA 13,989,670,000                         13,989,670,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 1,500,000,000                  1,500,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             803   ADMINISTRACION DE JUSTICIA 1,500,000,000                             1,500,000,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 6,000,000,000                      6,000,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             803   ADMINISTRACION DE JUSTICIA 6,000,000,000                             6,000,000,000

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 1,000,000,000                      1,000,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

             803   ADMINISTRACION DE JUSTICIA 1,000,000,000                             1,000,000,000

  222             MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, 1,400,000,000                            1,400,000,000

                     MATERIALES, SUMINISTROS Y

                     SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

             803   ADMINISTRACION DE JUSTICIA 1,400,000,000                             1,400,000,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA          200,000,000                                200,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             803   ADMINISTRACION DE JUSTICIA   200,000,000                                200,000,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y 3,800,000,000                             3,800,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             803   ADMINISTRACION DE JUSTICIA 3,800,000,000                             3,800,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              647,706,227,700                         647,706,227,700

SECCION: 2902

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 44,011,323,571        221,197,600 44,232,521,171

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                 4,907,600,000                             4,907,600,000

  111             CONSTRUCCION DE                     1,894,000,000                             1,894,000,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             803   ADMINISTRACION DE JUSTICIA 1,894,000,000                             1,894,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 300,000,000                        300,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             803   ADMINISTRACION DE JUSTICIA   300,000,000                                300,000,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 731,000,000                            731,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             803   ADMINISTRACION DE JUSTICIA   731,000,000                                731,000,000

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 1,000,000,000                      1,000,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

             803   ADMINISTRACION DE JUSTICIA 1,000,000,000                             1,000,000,000

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 152,600,000                         152,600,000

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

             803   ADMINISTRACION DE JUSTICIA   152,600,000                                152,600,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y   830,000,000                                830,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             803   ADMINISTRACION DE JUSTICIA   830,000,000                                830,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                48,918,923,571        221,197,600 49,140,121,171

SECCION: 3201

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 52,059,993,715                           52,059,993,715

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION             165,633,500,478                         165,633,500,478

  111             CONSTRUCCION DE                 124,375,700,000                         124,375,700,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

           1200   INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO 110,375,700,000          110,375,700,000

                     BASICO

           1201   ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 14,000,000,000                   14,000,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 5,820,000,000                  5,820,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO       720,000,000                                720,000,000

                     AMBIENTE

           1200   INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO 5,100,000,000                  5,100,000,000

                     BASICO

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA       2,100,000,000                             2,100,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO    1,100,000,000                             1,100,000,000

                     AMBIENTE

           1001   ATENCION DE EMERGENCIAS Y     50,000,000                                  50,000,000

                      DESASTRES

           1200   INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO 950,000,000                        950,000,000

                     BASICO

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 3,330,000,000                     3,330,000,000

                     Y ESTUDIOS

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO    1,660,000,000                             1,660,000,000

                     AMBIENTE

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PR OG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

             901   CONSERVACION                            1,190,000,000                             1,190,000,000

             902   MANEJO                                            240,000,000                                240,000,000

           1101   PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO 240,000,000                         240,000,000

                     AGRICOLA

  420             ESTUDIOS DE PREINVERSION        485,000,000                                485,000,000

             205   COMERCIO EXTERNO                     193,000,000                                193,000,000

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 292,000,000                                292,000,000

  440             ACTUALIZACION DE INFORMACION 450,000,000                           450,000,000

                     PARA PROCESAMIENTO

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO       450,000,000                                450,000,000

                     AMBIENTE

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 3,340,000,000                   3,340,000,000

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO       250,000,000                                250,000,000

                     AMBIENTE

             902   MANEJO                                            200,000,000                                200,000,000

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 700,000,000                                700,000,000

           1200   INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO 2,190,000,000                  2,190,000,000

                     BASICO

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y 11,882,800,478                         11,882,800,478

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO    5,298,000,000                             5,298,000,000

                     AMBIENTE

           1201   ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2,525,000,000                       2,525,000,000

           1400   INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 1,158,000,000                            1,158,000,000

           1501   ASISTENCIA DIRECTA A LA       2,901,800,478                             2,901,800,478

                     COMUNIDAD

  610             CREDITOS                                      1,500,000,000                             1,500,000,000

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO    1,500,000,000                             1,500,000,000

                     AMBIENTE

  630             TRANSFERENCIAS                      12,000,000,000                           12,000,000,000

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO  12,000,000,000                           12,000,000,000

                     AMBIENTE

  640             INVERSIONES Y APORTES              350,000,000                                350,000,000

                     FINANCIEROS

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO       350,000,000                                350,000,000

                     AMBIENTE

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              217,693,494,193                         217,693,494,193

SECCION: 3202

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 21,057,246,156                            21,057,246,156

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                 1,650,000,000     4,702,000,000 6,352,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                 2,702,000,000 2,702,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO                                2,702,000,000 2,702,000,000

                     AMBIENTE

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA                       500,000,000    500,000,000

                     Y ESTUDIOS

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO                                   500,000,000    500,000,000

                     AMBIENTE

  430             LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 950,000,000 1,000,000,000 1,950,000,000

                     PARA PROCESAMIENTO

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO       950,000,000     1,000,000,000 1,950,000,000

                     AMBIENTE

  440             ACTUALIZACION DE INFORMACION 700,000,000   500,000,000 1,200,000,000

                     PARA PROCESAMIENTO

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO       700,000,000        500,000,000 1,200,000,000

                     AMBIENTE

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                22,707,246,156     4,702,000,000 27,409,246,156

SECCION: 3204

FONDO NACIONAL AMBIENTAL

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                 6,800,000,000     6,800,000,000 13,600,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6,800,000,000                  6,800,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO    6,800,000,000                             6,800,000,000

                     AMBIENTE

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y                            6,800,000,000 6,800,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO                                5,800,000,000 5,800,000,000

                     AMBIENTE

             902   MANEJO                                                                     1,000,000,000 1,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  6,800,000,000     6,800,000,000 13,600,000,000

SECCION: 3208

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO     107,756,881                                 107,756,881

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                     107,756,881                                107,756,881

SECCION: 3209

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  2,586,674,939                             2,586,674,939

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  2,586,674,939                             2,586,674,939

SECCION: 3210

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,873,684,831                             1,873,684,831

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                    150,000,000                                150,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 150,000,000                        150,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             901   CONSERVACION                                 50,000,000                                  50,000,000

             902   MANEJO                                              70,000,000                                  70,000,000

           1202   MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS 30,000,000                                 30,000,000

                     SOLIDOS Y LIQUIDOS

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  2,023,684,831                             2,023,684,831

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

SECCION: 3211

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,702,879,980                             1,702,879,980

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,702,879,980                             1,702,879,980

SECCION: 3212

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO     907,790,900                                907,790,900

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                    200,000,000                                200,000,000

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 50,000,000                                50,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO         50,000,000                                  50,000,000

                     AMBIENTE

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA            50,000,000                                  50,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO         50,000,000                                  50,000,000

                     AMBIENTE

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 100,000,000                           100,000,000

                     Y ESTUDIOS

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO       100,000,000                                100,000,000

                     AMBIENTE

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,107,790,900                             1,107,790,900

SECCION: 3214

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO     991,220,855                                991,220,855

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                     991,220,855                                991,220,855

SECCION: 3215

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,241,862,444                             1,241,862,444

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,241,862,444                             1,241,862,444

SECCION: 3216

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO (CORPONARIÑO)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO     926,265,165                                926,265,165

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                     926,265,165                                926,265,165

SECCION: 3217

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,424,678,837                             1,424,678,837

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,424,678,837                             1,424,678,837

SECCION: 3219

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,487,654,790                             1,487,654,790

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                    150,000,000                                150,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 100,000,000                        100,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO       100,000,000                                100,000,000

                     AMBIENTE

  123             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 50,000,000                            50,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA

                     ADMINISTRATIVA

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO         50,000,000                                  50,000,000

                     AMBIENTE

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,637,654,790                             1,637,654,790

SECCION: 3221

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  2,664,136,299                             2,664,136,299

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  2,664,136,299                             2,664,136,299

SECCION: 3222

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,783,199,151                             1,783,199,151

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,783,199,151                             1,783,199,151

SECCION: 3223

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,286,760,837                             1,286,760,837

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                    150,000,000                                150,000,000

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 50,000,000                               50,000,000

                     Y ESTUDIOS

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO         50,000,000                                  50,000,000

                     AMBIENTE

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 50,000,000                             50,000,000

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

             902   MANEJO                                              50,000,000                                  50,000,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y     50,000,000                                  50,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO         50,000,000                                  50,000,000

                     AMBIENTE

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,436,760,837                             1,436,760,837

SECCION: 3224

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,253,000,034                             1,253,000,034

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                    200,000,000                                200,000,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA            50,000,000                                  50,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO         50,000,000                                  50,000,000

                     AMBIENTE

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 50,000,000                               50,000,000

                     Y ESTUDIOS

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO         50,000,000                                  50,000,000

                     AMBIENTE

  430             LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 100,000,000                         100,000,000

                     PARA PROCESAMIENTO

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO       100,000,000                                100,000,000

                     AMBIENTE

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,453,000,034                             1,453,000,03 4

SECCION: 3226

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO

DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,213,510,944                             1,213,510,944

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                    200,000,000                                200,000,000

  112             ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 30,000,000                            30,000,000

                     PROPIA DEL SECTOR

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO         30,000,000                                  30,000,000

                     AMBIENTE

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 80,000,000                               80,000,000

                     Y ESTUDIOS

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO         80,000,000                                  80,000,000

                     AMBIENTE

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y     90,000,000                                  90,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO         40,000,000                                  40,000,000

                     AMBIENTE

             903   MITIGACION                                      50,000,000                                  50,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,413,510,944                             1,413,510,944

SECCION: 3227

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO

ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,206,727,153                             1,206,727,153

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                    200,000,000                                200,000,000

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 60,000,000                               60,000,000

                     Y ESTUDIOS

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO         60,000,000                                  60,000,000

                     AMBIENTE

  430             LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 140,000,000                         140,000,000

                     PARA PROCESAMIENTO

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO       140,000,000                                140,000,000

                     AMBIENTE

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,406,727,153                             1,406,727,153

SECCION: 3228

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN

JORGE - CORPOMOJANA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,180,452,381                             1,180,452,381

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                    250,000,000                                250,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 90,000,000                            90,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO         90,000,000                                  90,000,000

                     AMBIENTE

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 160,000,000                           160,000,000

                     Y ESTUDIOS

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO       130,000,000                                130,000,000

                     AMBIENTE

             902   MANEJO                                              30,000,000                                  30,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,430,452,381                             1,430,452,381

SECCION: 3229

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,045,425,716                             1,045,425,716

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,045,425,716                             1,045,425,716

SECCION: 3230

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,143,116,267                             1,143,116,267

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                    150,000,000                                150,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 100,000,000                        100,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO       100,000,000                                100,000,000

                     AMBIENTE

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA            50,000,000                                  50,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

              900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO         50,000,000                                  50,000,000

                     AMBIENTE

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,293,116,267                             1,293,116,267

SECCION: 3231

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,127,437,020                             1,127,437,020

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,127,437,020                             1,127,437,020

SECCION: 3232

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

(CORANTIOQUIA)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,237,767,913                             1,237,767,913

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,237,767,913                             1,237,767,913

SECCION: 3233

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO (CRA)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO     984,183,802                                984,183,802

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                     984,183,802                                984,183,802

SECCION: 3234

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,094,269,503                             1,094,269,503

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,094,269,503                             1,094,269,503

SECCION: 3235

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,060,865,324                             1,060,865,324

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,060,865,324                             1,060,865,324

SECCION: 3236

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO     998,184,955                                998,184,955

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                     998,184,955                                998,184,955

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

SECCION: 3238

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,137,760,855                             1,137,760,855

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,137,760,855                             1,137,760,855

SECCION: 3239

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,071,633,449                             1,071,633,449

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                    250,000,000                                250,000,000

  111             CONSTRUCCION DE                          80,000,000                                  80,000,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

           1202   MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS 80,000,000                                 80,000,000

                     SOLIDOS Y LIQUIDOS

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 50,000,000                            50,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO         50,000,000                                  50,000,000

                     AMBIENTE

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA            50,000,000                                  50,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO         50,000,000                                  50,000,000

                     AMBIENTE

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y     70,000,000                                  70,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO         70,000,000                                  70,000,000

                     AMBIENTE

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,321,633,449                             1,321,633,449

SECCION: 3240

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA

-INURBE- EN LIQUIDACION

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  8,061,142,421   15,333,600,000 23,394,742,421

B.     PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA                                    1,500,000 1,500,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  8,061,142,421   15,335,100,000 23,396,242,421

SECCION: 3241

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION             122,496,626,200   10,000,000,000 132,496,626,200

  620             SUBSIDIOS DIRECTOS               122,496,626,200   10,000,000,000 132,496,626,200

           1402   SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 122,496,626,200 10,000,000,000 132,496,626,200

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              122,496,626,200   10,000,000,000 132,496,626,200

SECCION: 3301

MINISTERIO DE CULTURA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 49,101,642,374                           49,101,642,374

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION               23,535,000,000                           23,535,000,000

  111             CONSTRUCCION DE                     3,635,000,000                             3,635,000,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             709   ARTE Y CULTURA                       3,635,000,000                             3,635,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 5,462,150,000                  5,462,150,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             709   ARTE Y CULTURA                       5,462,150,000                             5,462,150,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 3,630,000,000                      3,630,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             709   ARTE Y CULTURA                        3,630,000,000                             3,630,000,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA       2,600,000,000                             2,600,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             709   ARTE Y CULTURA                       2,600,000,000                             2,600,000,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y 1,000,000,000                             1,000,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             709   ARTE Y CULTURA                       1,000,000,000                             1,000,000,000

  530             ATENCION, CONTROL Y                100,000,000                                100,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA GESTION DEL

                     ESTADO

             709   ARTE Y CULTURA                          100,000,000                                100,000,000

  620             SUBSIDIOS DIRECTOS                   1,200,000,000                             1,200,000,000

             709   ARTE Y CULTURA                       1,200,000,000                             1,200,000,000

  650             CAPITALIZACION                        5,907,850,000                             5,907,850,000

             709   ARTE Y CULTURA                       5,907,850,000                             5,907,850,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                72,636,642,374                           72,636,642,374

SECCION: 3304

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  2,725,602,343        253,584,093 2,979,186,436

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                    418,004,000        461,570,000    879,574,000

  111             CONSTRUCCION DE                          70,224,000                                  70,224,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             709   ARTE Y CULTURA                            70,224,000                                  70,224,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 25,180,000    27,800,000      52,980,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             709   ARTE Y CULTURA                             25,180,000          27,800,000      52,980,000

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 125,430,000    138,520,000    263,950,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

             709   ARTE Y CULTURA                          125,430,000        138,520,000    263,950,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA          134,980,000        191,120,000    326,100,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

             709   ARTE Y CULTURA                          134,980,000        191,120,000    326,100,000

  440             ACTUALIZACION DE INFORMACION 22,670,000       60,490,000      83,160,000

                     PARA PROCESAMIENTO

             709   ARTE Y CULTURA                            22,670,000          60,490,000      83,160,000

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 39,520,000     43,640,000      83,160,000

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO   39,520,000          43,640,000      83,160,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  3,143,606,343        715,154,093 3,858,760,436

SECCION: 3305

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  2,687,750,576          94,647,906 2,782,398,482

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                    522,500,000                                522,500,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 150,000,000                        150,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             709   ARTE Y CULTURA                          150,000,000                                150,000,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA            82,000,000                                  82,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             709   ARTE Y CULTURA                            82,000,000                                  82,000,000

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 90,000,000                               90,000,000

                     Y ESTUDIOS

             709   ARTE Y CULTURA                            90,000,000                                  90,000,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y   200,500,000                                200,500,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             709   ARTE Y CULTURA                          200,500,000                                200,500,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  3,210,250,576          94,647,906 3,304,898,482

SECCION: 3306

INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  6,577,895,187     1,511,865,831 8,089,761,018

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION               58,974,000,000     7,737,339,956 66,711,339,956

  111             CONSTRUCCION DE                   43,271,000,000     1,849,650,000 45,120,650,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             708   RECREACION, EDUCACION FISICA Y 43,271,000,000 1,849,650,000 45,120,650,000

                     DEPORTE

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 214,000,000                        214,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             708   RECREACION, EDUCACION FISICA Y 214,000,000                            214,000,000

                     DEPORTE

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 200,000,000    616,500,000    816,500,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             708   RECREACION, EDUCACION FISICA Y 200,000,000    616,500,000    816,500,000

                     DEPORTE

  212             MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,  300,000,000        177,755,000    477,755,000

                     MATERIALES, SUMINISTROS Y

                     SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             708   RECREACION, EDUCACION FISICA Y 300,000,000    177,755,000    477,755,000

                     DEPORTE

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 100,000,000                            100,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

             708   RECREACION, EDUCACION FISICA Y 100,000,000                            100,000,000

                     DEPORTE

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA     14,839,000,000     5,093,434,956 19,932,434,956

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             708   RECREACION, EDUCACION FISICA Y 14,839,000,000 5,093,434,956 19,932,434,956

                     DEPORTE

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 50,000,000                             50,000,000

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

             708   RECREACION, EDUCACION FISICA Y 50,000,000                                50,000,000

                     DEPORTE

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                65,551,895,187     9,249,205,787 74,801,100,974

SECCION: 3307

INSTITUTO CARO Y CUERVO

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  2,503,627,388          62,500,000 2,566,127,388

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                    836,000,000                                836,000,000

  122             ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 156,750,000                        156,750,000

                     ADMINISTRATIVA

             709   ARTE Y CULTURA                          156,750,000                                156,750,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 240,350,000                             240,350,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             709   ARTE Y CULTURA                          240,350,000                                240,350,000

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 438,900,000                           438,900,000

                     Y ESTUDIOS

             709   ARTE Y CULTURA                          438,900,000                                438,900,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  3,339,627,388          62,500,000 3,402,127,388

SECCION: 3401

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  9,308,520,763                             9,308,520,763

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                    900,000,000                                900,000,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 421,377,345                            421,377,345

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 421,377,345                                421,377,345

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA          100,000,000                                100,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 100,000,000                                100,000,000

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 63,665,065                             63,665,065

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO   63,665,065                                  63,665,065

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y   314,957,590                                314,957,590

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 314,957,590                                314,957,590

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                10,208,520,763                           10,208,520,763

SECCION: 3501

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 108,386,343,000                       108,386,343,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION               22,586,950,000                           22,586,950,000

  111             CONSTRUCCION DE                     1,883,000,000                             1,883,000,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             200   INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y 710,000,000                            710,000,000

                     COMERCIO

             201   MICROEMPRESA E INDUSTRIA  1,173,000,000                             1,173,000,000

                     ARTESANAL

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 859,950,000                            859,950,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             200   INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y 859,950,000                            859,950,000

                     COMERCIO

  212             MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,  545,000,000                                545,000,000

                     MATERIALES, SUMINISTROS Y

                     SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             205   COMERCIO EXTERNO                     545,000,000                                545,000,000

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 430,000,000                            430,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

             205   COMERCIO EXTERNO                     400,000,000                                400,000,000

             400   INTERSUBSECTORIAL                      30,000,000                                  30,000,000

                     COMUNICACIONES

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA       2,298,000,000                             2,298,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             200   INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y 300,000,000                            300,000,000

                     COMERCIO

             202   PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA 248,000,000                              248,000,000

             204   COMERCIO INTERNO                        50,000,000                                  50,000,000

             205   COMERCIO EXTERNO                     600,000,000                                600,000,000

             206   TURISMO                                       1,100,000,000                             1,100,000,000

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 410,000,000                           410,000,000

                     Y ESTUDIOS

             202   PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA 110,000,000                              110,000,000

             204   COMERCIO INTERNO                      200,000,000                                200,000,000

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 100,000,000                                100,000,000

  430             LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 2,150,000,000                   2,150,000,000

                     PARA PROCESAMIENTO

             205   COMERCIO EXTERNO                  2,150,000,000                             2,150,000,000

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 10,000,000                             10,000,000

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

             206   TURISMO                                            10,000,000                                  10,000,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y   300,000,000                                300,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             200   INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y 300,000,000                            300,000,000

                     COMERCIO

  530             ATENCION, CONTROL Y                800,000,000                                800,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA GESTION DEL

                     ESTADO

             200   INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y 800,000,000                            800,000,000

                     COMERCIO

  610             CREDITOS                                    12,901,000,000                           12,901,000,000

             200   INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y 12,901,000,000                  12,901,000,000

                     COMERCIO

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              130,973,293,000                         130,973,293,000

SECCION: 3502

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                            39,999,700,000 39,999,700,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                                             4,842,000,000 4,842,000,000

  112             ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA                 3,937,000,000 3,937,000,000

                     PROPIA DEL SECTOR

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                          3,937,000,000 3,937,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                    149,000,000    149,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                             149,000,000    149,000,000

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE                        756,000,000    756,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                             756,000,000    756,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                                            44,841,700,000 44,841,700,000

SECCION: 3601

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 8,219,990,716,192                 8,219,990,716,192

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION          1,406,941,650,427                      1,406,941,650,427

  111             CONSTRUCCION DE                     1,000,000,000                             1,000,000,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD    1,000,000,000                             1,000,000,000

  112             ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 1,000,000,000                  1,000,000,000

                     PROPIA DEL SECTOR

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD    1,000,000,000                             1,000,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 4,160,000,000                  4,160,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD    4,160,000,000                             4,160,000,000

  123             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 800,000,000                        800,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA

                     ADMINISTRATIVA

           1302   BIENESTAR SOCIAL A                     800,000,000                                800,000,000

                     TRABAJADORES

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA       8,624,600,000                             8,624,600,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD    7,725,000,000                             7,725,000,000

           1300   INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y 899,600,000                               899,600,000

                     SEGURIDAD SOCIAL

  320             PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 107,764,500,000              107,764,500,000

                     DEL RECURSO HUMANO

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD    6,136,000,000                             6,136,000,000

             301   PREVENCION EN SALUD         101,628,500,000                         101,628,500,000

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 10,727,900,000                 10,727,900,000

                     Y ESTUDIOS

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD    7,119,400,000                             7,119,400,000

             303   SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE 2,258,500,000                             2,258,500,000

                     SALUD

           1300   INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y 1,350,000,000                         1,350,000,000

                     SEGURIDAD SOCIAL

  430             LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 2,500,000,000                   2,500,000,000

                     PARA PROCESAMIENTO

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD    1,800,000,000                             1,800,000,000

           1300   INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y 700,000,000                               700,000,000

                     SEGURIDAD SOCIAL

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 12,502,880,000               12,502,880,000

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD  12,302,880,000                           12,302,880,000

             303   SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE   200,000,000                                200,000,000

                     SALUD

  530             ATENCION, CONTROL Y                300,000,000                                300,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA GESTION DEL

                     ESTADO

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD       300,000,000                                300,000,000

  620             SUBSIDIOS DIRECTOS               201,734,520,000                         201,734,520,000

           1300   INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y 121,852,220,000                 121,852,220,000

                     SEGURIDAD SOCIAL

           1501   ASISTENCIA DIRECTA A LA     79,882,300,000                           79,882,300,000

                     COMUNIDAD

  630             TRANSFERENCIAS                 1,055,827,250,427                      1,055,827,250,427

             304   SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 1,035,432,590,427          1,035,432,590,427

           1302   BIENESTAR SOCIAL A                20,394,660,000                           20,394,660,000

                     TRABAJADORES

TOTAL PRESUPUESTO SECCION           9,626,932,366,619                      9,626,932,366,619

SECCION: 3602

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                            61,519,253,000 61,519,253,000

B.     PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA        258,800,000    258,800,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                                         645,248,830,000 645,248,830,000

  111             CONSTRUCCION DE                                                 2,000,000,000 2,000,000,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             704   CAPACITACION TECNICA NO                                2,000,000,000 2,000,000,000

                     PROFESIONAL

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE                     3,000,000,000 3,000,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             704   CAPACITACION TECNICA NO                                3,000,000,000 3,000,000,000

                     PROFESIONAL

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA                               427,166,401,000 427,166,401,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             704   CAPACITACION TECNICA NO                            415,070,269,000 415,070,269,000

                     PROFESIONAL

           1300   INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y                      12,096,132,000 12,096,132,000

                     SEGURIDAD SOCIAL

  320             PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL                   66,992,202,000 66,992,202,000

                     DEL RECURSO HUMANO

           1302   BIENESTAR SOCIAL A                                            66,992,202,000 66,992,202,000

                     TRABAJADORES

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA                  86,965,427,000 86,965,427,000

                     Y ESTUDIOS

             704   CAPACITACION TECNICA NO                              86,965,427,000 86,965,427,000

                     PROFESIONAL

  610             CREDITOS                                                                26,624,800,000 26,624,800,000

           1302   BIENESTAR SOCIAL A                                            26,624,800,000 26,624,800,000

                     TRABAJADORES

  620             SUBSIDIOS DIRECTOS                                             32,500,000,000 32,500,000,000

           1300   INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y                      32,500,000,000 32,500,000,000

                     SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                                          707,026,883,000 707,026,883,000

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

SECCION: 3603

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 176,730,289,000 14,818,490,500 191,548,779,500

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              176,730,289,000   14,818,490,500 191,548,779,500

SECCION: 3604

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA EN LIQUIDACION

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                            11,968,652,000 11,968,652,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                                             9,392,510,000 9,392,510,000

  640             INVERSIONES Y APORTES                                       9,392,510,000 9,392,510,000

                     FINANCIEROS

           1302   BIENESTAR SOCIAL A                                              9,392,510,000 9,392,510,000

                     TRABAJADORES

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                                            21,361,162,000 21,361,162,000

SECCION: 3605

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 251,857,128,000 35,121,139,000 286,978,267,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              251,857,128,000   35,121,139,000 286,978,267,000

SECCION: 3606

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  8,168,200,000        739,300,000 8,907,500,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                 4,657,260,000        906,880,000 5,564,140,000

  212             MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,  872,000,000        380,000,000 1,252,000,000

                     MATERIALES, SUMINISTROS Y

                     SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD       872,000,000        380,000,000 1,252,000,000

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 280,000,000      80,000,000    360,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

             406   SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 280,000,000          80,000,000    360,000,000

                     EN COMUNICACIONES

  410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA 1,542,000,000 263,000,000 1,805,000,000

                     Y ESTUDIOS

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD    1,542,000,000        263,000,000 1,805,000,000

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 1,833,000,000 167,000,000 2,000,000,000

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD    1,833,000,000        167,000,000 2,000,000,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y   130,260,000          16,880,000    147,140,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             304   SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 130,260,000        16,880,000    147,140,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                12,825,460,000     1,646,180,000 14,471,640,000

SECCION: 3607

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

A.    PRESUPUEST O DE FUNCIONAMIENTO                          132,204,980,000 132,204,980,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION               18,201,000,000 1,032,768,643,000 1,050,969,643,000

  111             CONSTRUCCION DE                     8,807,000,000                             8,807,000,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

           1500   INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 8,807,000,000                     8,807,000,000

                     COMUNITARIO

  123             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO               13,000,000,000 13,000,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA

                     ADMINISTRATIVA

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD                              13,000,000,000 13,000,000,000

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE                     6,700,000,000 6,700,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD                                6,700,000,000 6,700,000,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA                                 13,000,000,000 13,000,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD                              13,000,000,000 13,000,000,000

  320             PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 9,394,000,000 996,986,643,000 1,006,380,643,000

                     DEL RECURSO HUMANO

           1501   ASISTENCIA DIRECTA A LA       9,394,000,000 996,986,643,000 1,006,380,643,000

                     COMUNIDAD

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA                    1,500,000,000 1,500,000,000

                     Y ESTUDIOS

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD                                1,500,000,000 1,500,000,000

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION                  1,582,000,000 1,582,000,000

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD                                1,582,000,000 1,582,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                18,201,000,000 1,164,973,623,000 1,183,174,623,000

SECCION: 3608

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                              9,102,600,000 9,102,600,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                 1,881,000,000        500,000,000 2,381,000,000

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 850,000,000                            850,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                      SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD       850,000,000                                850,000,000

  440             ACTUALIZACION DE INFORMACION 350,000,000                           350,000,000

                     PARA PROCESAMIENTO

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD       350,000,000                                350,000,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y   381,000,000        500,000,000    881,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD       381,000,000        500,000,000    881,000,000

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

  530             ATENCION, CONTROL Y                300,000,000                                300,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA GESTION DEL

                     ESTADO

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD       300,000,000                                300,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,881,000,000     9,602,600,000 11,483,600,000

SECCION: 3609

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                              4,420,000,000 4,420,000,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                                             9,572,198,000 9,572,198,000

  112             ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA                 1,206,000,000 1,206,000,000

                     PROPIA DEL SECTOR

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD                                1,206,000,000 1,206,000,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE                     2,357,479,000 2,357,479,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD                                2,357,479,000 2,357,479,000

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA                                      511,013,000    511,013,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD                                   511,013,000    511,013,000

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA                       272,298,000    272,298,000

                     Y ESTUDIOS

             300   INTERSUBSECTORIAL SALUD                                   272,298,000    272,298,000

  430             LEVANTAMIENTO DE INFORMACION                     941,245,000    941,245,000

                     PARA PROCESAMIENTO

             301   PREVENCION EN SALUD                                            941,245,000    941,245,000

  510             ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION                  4,284,163,000 4,284,163,000

                     Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS

                     DEL ESTADO PARA APOYO A LA

                     ADMINISTRACION DEL ESTADO

             301   PREVENCION EN SALUD                                         4,284,163,000 4,284,163,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                                            13,992,198,000 13,992,198,000

SECCION: 3701

MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 109,935,092,094                       109,935,092,094

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION               20,872,900,000                           20,872,900,000

  112             ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 500,000,000                        500,000,000

                     PROPIA DEL SECTOR

           1107   TENENCIA DE LA TIERRA             500,000,000                                500,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 10,000,000,000              10,000,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             802   SISTEMA PENITENCIARIO Y    10,000,000,000                           10,000,000,000

                     CARCELARIO

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 2,278,080,000                      2,278,080,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,495,630,000                           1,495,630,000

           1001   ATENCION DE EMERGENCIAS Y   782,450,000                                782,450,000

                     DESASTRES

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA          103,770,000                                103,770,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

           1500   INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 103,770,000                           103,770,000

                     COMUNITARIO

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 100,000,000                           100,000,000

                     Y ESTUDIOS

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 100,000,000                                100,000,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y 7,891,050,000                             7,891,050,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             800   INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 1,518,150,000                             1,518,150,000

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 6,372,900,000                           6,372,900,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              130,807,992,094                         130,807,992,094

SECCION: 3702

FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,169,146,633                             1,169,146,633

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,169,146,633                             1,169,146,633

SECCION: 3703

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,304,731,647                             1,304,731,647

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,304,731,647                             1,304,731,647

SECCION: 3704

CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ

Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  1,348,535,975                             1,348,535,975

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                 7,000,000,000                             7,000,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENI MIENTO 7,000,000,000                  7,000,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

           1500   INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 7,000,000,000                     7,000,000,000

                     COMUNITARIO

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  8,348,535,975                             8,348,535,975

SECCION: 3705

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                          100,457,075,385 100,457,075,385

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                                         103,000,000,000 103,000,000,000

  113             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                    609,000,000    609,000,000

                     DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             800   INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA                               609,000,000    609,000,000

  430             LEVANTAMIENTO DE INFORMACION                22,750,000,000 22,750,000,000

                     PARA PROCESAMIENTO

             800   INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA                          22,750,000,000 22,750,000,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y                            2,641,000,000 2,641,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

             800   INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA                            2,641,000,000 2,641,000,000

  630             TRANSFERENCIAS                                                  77,000,000,000 77,000,000,000

             803   ADMINISTRACION DE JUSTICIA                          77,000,000,000 77,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                                          203,457,075,385 203,457,075,385

SECCION: 3706

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 400,762,551,430      539,900,000 401,302,451,430

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                 3,742,650,000                             3,742,650,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 776,000,000                            776,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             802   SISTEMA PENITENCIARIO Y         776,000,000                                776,000,000

                     CARCELARIO

  221             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 1,200,650,000                      1,200,650,000

                     EQUIPOS, MATERIALES,

                     SUMINISTROS Y SERVICIOS

                     ADMINISTRATIVOS

             802   SISTEMA PENITENCIARIO Y      1,200,650,000                             1,200,650,000

                     CARCELARIO

  310             DIVULGACION, ASISTENCIA          706,000,000                                706,000,000

                     TECNICA Y CAPACITACION DEL

                     RECURSO HUMANO

             802   SISTEMA PENITENCIARIO Y         706,000,000                                706,000,000

                     CARCELARIO

  320             PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 660,000,000                            660,000,000

                     DEL RECURSO HUMANO

             802   SISTEMA PENITENCIARIO Y         660,000,000                                660,000,000

                     CARCELARIO

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y   400,000,000                                400,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             802   SISTEMA PENITENCIARIO Y         400,000,000                                400,000,000

                     CARCELARIO

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              404,505,201,430        539,900,000 405,045,101,430

SECCION: 3707

DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  3,874,938,331     7,215,015,948 11,089,954,279

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION                    700,000,000                                700,000,000

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 340,000,000                           340,000,000

                     Y ESTUDIOS

             800   INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA   340,000,000                                340,000,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y   360,000,000                                360,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

             800   INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA   360,000,000                                360,000,000

TOT AL PRESUPUESTO SECCION                  4,574,938,331     7,215,015,948 11,789,954,279

TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL      70,182,447,353,391 6,465,154,868,459 76,647,602,221,850

ARTÍCULO 3o. El monto de los gastos que se financiarán con los recursos que se someten a consideración del Congreso de la República en virtud del proyecto de ley de financiamiento que se presentará al Congreso en los términos del artículo 347 de la Constitución Política, ascienden a la suma de un billón de pesos moneda legal ($1.000.000.000.000) con lo cual el presupuesto total de apropiaciones, se fija en un valor de setenta y siete billones seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos dos millones doscientos veintiún mil ochocientos cincuenta pesos moneda legal ($77,647,602,221,850).

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

SECCION 0201

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION.            105,325,000,000                         105,325,000,000

  320             PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 100,325,000,000              100,325,000,000

                     DEL RECURSO HUMANO

             700   INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 325,000,000                              325,000,000

             900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO 100,000,000,000                         100,000,000,000

                     AMBIENTE

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y 5,000,000,000                             5,000,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 5,000,000,000                           5,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              105,325,000,000                         105,325,000,000

SECCION: 0301

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION.              11,500,000,000                           11,500,000,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y 11,500,000,000                         11,500,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 11,500,000,000                       11,500,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                11,500,000,000                           11,500,000,000

SECCION: 0401

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION.                2,000,000,000                             2,000,000,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y 2,000,000,000                             2,000,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,000,000,000                           2,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  2,000,000,000                             2,000,000,000

SECCION: 0501

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION.                2,000,000,000                             2,000,000,000

CTA.  SUBC                                                           CONCEPTO          APORTE      RECURSOS      T O T A L

PROG SUBP                                                                                      NACIONAL     PROPIOS

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y 2,000,000,000                             2,000,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,000,000,000                           2,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  2,000,000,000                             2,000,000,000

SECCION: 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO. 26,000,000,000                          26,000,000,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION.                3,651,000,000                             3,651,000,000

  610             CREDITOS                                      3,651,000,000                             3,651,000,000

             304   SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 3,651,000,000                        3,651,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                29,651,000,000                           29,651,000,000

SECCION: 1501

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO. 191,800,000,000                      191,800,000,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION.              23,148,000,000                           23,148,000,000

  211             ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 23,148,000,000                  23,148,000,000

                     EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS

                     Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

             100   INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y 23,148,000,000                     23,148,000,000

                     SEGURIDAD

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              214,948,000,000                         214,948,000,000

SECCION: 1503

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO. 16,810,000,000                          16,810,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                16,810,000,000                           16,810,000,000

SECCION: 1601

POLICIA NACIONAL

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO. 58,200,000,000                          58,200,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                58,200,000,000                           58,200,000,000

SECCION: 1701

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION.              63,700,000,000                           63,700,000,000

  410             INVESTIGACION BASICA, APLICADA 10,000,000,000                 10,000,000,000

                     Y ESTUDIOS

           1100   INTERSUBSECTORIAL               10,000,000,000                           10,000,000,000

                     AGROPECUARIO

  430             LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 700,000,000                         700,000,000

                     PARA PROCESAMIENTO

           1100   INTERSUBSECTORIAL                    700,000,000                                700,000,000

                     AGROPECUARIO

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y 25,000,000,000                          25,000,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

           1106   COMERCIALIZACION                 25,000,000,000                           25,000,000,000

  610             CREDITOS                                    20,000,000,000                           20,000,000,000

           1100   INTERSUBSECTORIAL               20,000,000,000                           20,000,000,000

                     AGROPECUARIO

  630             TRANSFERENCIAS                        8,000,000,000                             8,000,000,000

             902   MANEJO                                         8,000,000,000                             8,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                63,700,000,000                           63,700,000,000

SECCION: 2101

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION.            175,000,000,000                         175,000,000,000

  620             SUBSIDIOS DIRECTOS               175,000,000,000                         175,000,000,000

             500   INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 175,000,000,000                      175,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              175,000,000,000                         175,000,000,000

SECCION: 2402

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION.              50,000,000,000                           50,000,000,000

  111             CONSTRUCCION DE                   50,000,000,000                           50,000,000,000

                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

                     SECTOR

             601   RED TRONCAL NACIONAL       50,00 0,000,000                           50,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                50,000,000,000                           50,000,000,000

SECCION: 2413

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION.              63,200,000,000                           63,200,000,000

  530             ATENCION, CONTROL Y           63,200,000,000                           63,200,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA GESTION DEL

                     ESTADO

             600   INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 63,200,000,000                 63,200,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                63,200,000,000                           63,200,000,000

SECCION: 3601

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

A.    PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO. 170,055,000,000                      170,055,000,000

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION.              36,294,000,000                           36,294,000,000

  630             TRANSFERENCIAS                      36,294,000,000                           36,294,000,000

             304   SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 36,294,000,000                    36,294,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION              206,349,000,000                         206,349,000,000

SECCION: 3701

MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA

C.     PRESUPUESTO DE INVERSION.                1,317,000,000                             1,317,000,000

  520             ADMINISTRACION, CONTROL Y 1,317,000,000                             1,317,000,000

                     ORGANIZACION INSTITUCIONAL

                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION

                     DEL ESTADO

           1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,317,000,000                           1,317,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                  1,317,000,000                             1,317,000,000

TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL        1,000,000,000,000                      1,000,000,000,000

ARTÍCULO 4o. Se entienden incorporados al presupuesto de rentas y recursos de capital, los ingresos provenientes del proyecto de ley de financiamiento a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política que presente el Ejecutivo por la suma de un billón de pesos moneda legal ($1.000.000.000.000), si el Congreso de la República la aprueba, con el objeto de equilibrar el presupuesto de Ingresos con el de Gastos.

TERCERA PARTE.

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 5o. Las disposiciones generales del presente decreto son complementarias de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, Orgánicas del Presupuesto, y deben aplicarse en armonía con estas.

CAPITULO I.

DEL CAMPO DE APLICACIÓN.

ARTÍCULO 6o. Las disposiciones generales rigen para los órganos que conforman el Presupues to General de la Nación y para los recursos de la Nación asignados a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas.

Los fondos sin personería jurídica deberán ser creados por ley o por su autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, el presente decreto y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.

CAPITULO II.

DE LAS RENTAS Y RECURSOS.

ARTÍCULO 7o. El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de Tesorería, TES, Clase "B" con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en el Presupuesto General de la Nación como recursos de capital, con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con cargo al Presupuesto General de la Nación; su redención se atenderá con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión solo requerirá el decreto que la autorice y fije sus condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones presupuestales por el monto de estas.

ARTÍCULO 8o. La Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación. Los establecimientos públicos del orden nacional reportarán a la referida Dirección el monto y las fechas de los recursos de crédito externo e interno contratados directamente.

ARTÍCULO 9o. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero de 2005.

ARTÍCULO 10. La representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda está a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o en quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

ARTÍCULO 11. Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del Crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del Servicio de la Deuda Pública.

ARTÍCULO 12. Facúltase a la Dirección General del Tesoro Nacional para que con los excedentes de liquidez en moneda nacional y extranjera de los fondos que administre, realice las siguientes operaciones: compra y venta de títulos valores emitidos por la Nación, el Banco de la República, Fogafín, entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y otros gobiernos y tesorerías; compra de deuda de la Nación; compras con pacto de retroventa con entidades públicas y con entidades financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, dentro de los cupos que autorice el Ministro de Hacienda y Crédito Público; depósitos remunerados e inversiones financieras en entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria; depósitos a término y compras de títulos emitidos por entidades bancarias y financieras del exterior; operaciones de cubrimiento de riesgos; y las demás que autorice el Gobierno Nacional; así mismo, préstamos transitorios a la Dirección General del Tesoro Nacional, reconociendo tasa de mercado durante el periodo de utilización, evento que no implica unidad de caja; y préstamos de títulos valores a la citada Dirección a tasas de mercado.

PARÁGRAFO. Lo anterior aplica cuando, de acuerdo con las disposiciones legales, la Dirección General del Tesoro Nacional no pueda hacer unidad de caja con los recursos de los fondos que administre.

ARTÍCULO 13. El Gobierno Nacional podrá realizar sin operación presupuestal alguna, sustituciones en su portafolio de inversiones con sus entidades descentralizadas, de conformidad con las normas legales vigentes.

ARTÍCULO 14. Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su recaudo y manejo a otro órgano, deberán ser consignados en la Dirección General del Tesoro Nacional, por quienes estén encargados de su recaudo.

Las Superintendencias que no sean una sección presupuestal deberán consignar mensualmente en la Dirección General del Tesoro Nacional, el valor total de las contribuciones establecidas en la ley.

ARTÍCULO 15. El Ministro de Hacienda y Crédito Público fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Nacional acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo.

ARTÍCULO 16. Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Dirección General del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo.

ARTÍCULO 17. Los establecimientos públicos podrán pagar con sus ingresos propios obligaciones financiadas con recursos de la Nación mientras la Dirección General del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfiere los dineros respectivos.

Igual procedimiento será aplicable a los órganos del Presupuesto General de la Nación cuando administren fondos especiales y a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas sobre los re cursos de la Nación.

Estas operaciones deberán contar con autorización previa de la Dirección General del Tesoro Nacional.

CAPITULO III.

DE LOS GASTOS.

ARTÍCULO 18. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.

Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como, los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización.

ARTÍCULO 19. Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

ARTÍCULO 20. Para proveer empleos vacantes se requerirá el certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2004. Por medio de este, el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para lo que resta del año fiscal.

Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales.

Previo al reconocimiento de la Prima Técnica se expedirá el certificado de disponibilidad presupuestal. Por medio de este se deberá garantizar la existencia de recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004.

La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses, deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano.

ARTÍCULO 21. La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público  Dirección General del Presupuesto Público Nacional, los siguientes requisitos:

1. Exposición de motivos.

2. Costos comparativos de las plantas vigente y propuesta.

3. Efectos sobre los gastos generales.

4. Concepto del Departamento Nacional de Planeación si se afectan los gastos de Inversión.

5. Y los demás que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional considere pertinentes.

El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

ARTÍCULO 22. Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.

Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992. Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano respectivo.

ARTÍCULO 23. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será la competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y en las entidades nacionales con régimen presupuestal de Empresas Industriales y Comerciales del Estado con carácter no financiero, respecto de los recursos que le asigna la Nación.

ARTÍCULO 24. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y organización requieren un Plan de Compras. Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas.

Cuando los órganos de que trata el artículo 6o del presente decreto requieran adquirir vehículos, deberán obtener autorización previa de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Para ello se deberá incluir una justificación en que se detalle el inventario de vehículos y su programa de reposición. Exceptúanse los vehículos de los Presidentes de la Ramas del Poder Público y los operativos de la Fuerza Pública y el Departamento Administrativo de Seguridad "DAS".

ARTÍCULO 25. Se podrá hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos. Si no existen Juntas o Consejos Directivos lo hará el representante legal de estos.

Dichos actos administrativos requerirán para su validez la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.

A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordinales.

El jefe del órgano o en quien este haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar a nivel del decreto de liquidación asignaciones internas de apropiaciones en sus dependencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas asignaciones para su validez no requerirán aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

ARTÍCULO 26. Los órganos de que trata el artículo 6o del presente decreto podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con Programa Anual Mensualizado de Caja, PAC, aprobado.

ARTÍCULO 27. El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional-  hará mediante Resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia.

Cuando se trate del presupuesto de gastos de inversión requerirá el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación.

En el evento en que la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Regalías contenidos en la presente Ley del Presupuesto, no fueren concordantes con el texto constitucional vigente en el momento en que se expida el decreto de liquidación, estas partidas se ajustarán a las disposiciones constitucionales aplicables, y a las normas legales que las desarrollen, en especial a lo previsto en la Ley 141 de 1994 y en la Ley 756 de 2002, ajuste que se realizará en dicho decreto.

ARTÍCULO 28. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Público Nacional-  de oficio o a petición del Jefe del órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2004.

ARTÍCULO 29. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público  Dirección General del Presupuesto Público Nacional  podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades señaladas en el artículo 6o del presente decreto que incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan Financiero, en la Programación Macroeconómica del Gobierno Nacional y en el Programa Anual de Caja. Para tal efecto, los órganos y entidades enviarán a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente.

ARTÍCULO 30. Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una sección del Presupuesto General de la Nación correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios, solo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado.

ARTÍCULO 31. Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, celebren contratos entre sí, con excepción de los de crédito, que afecten sus presupuestos, harán los ajustes mediante resoluciones del Jefe del órgano respectivo. En el caso de los Establecimientos Públicos del Orden Nacional, las Superintendencias y Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica así como las señaladas en el artículo 5o del Estatuto Orgánico del Presupuesto, dichos ajustes deberán realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos.

Para iniciar la ejecución de los actos a que se refiere el inciso anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Público Nacional- aprobará las resoluciones o los acuerdos que deberán ser remitidos para estos efectos, acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica en la cual se señale el objeto, valor y duración de los contratos.

Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.

ARTÍCULO 32. Cuando los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación posean bienes muebles o inmuebles que en la actualidad no estén utilizando o que no sean necesarios para el desarrollo normal de sus funciones, deberán desarrollar todas las actividades tendientes a enajenarlos o arrendarlos, ofreciéndolos prioritariamente a los municipios y departamentos.

Así mismo, cuando dichos órganos funcionen en inmuebles de propiedad de particulares en calidad de arrendatarios, deberán durante la vigencia fiscal de 2004 efectuar las gestiones necesarias para su traslado a un inmueble que actualmente no se encuentre ocupado por otra entidad pública y que sean de su propiedad.

ARTÍCULO 33. Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General de la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República haya autorizado su ap licación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política.

Los aportes y contribuciones de la República de Colombia a los Organismos Financieros Internacionales se pagarán con cargo al Presupuesto General de la Nación, salvo en aquellos casos en que los aportes se contabilicen como reservas internacionales, que serán pagados de conformidad con lo previsto en la Ley 31 de 1992 o aquellas que la modifiquen o adicionen.

ARTÍCULO 34. Los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación deberán reintegrar, dentro del primer trimestre de 2004, a la Dirección General del Tesoro Nacional, y a sus tesorerías cuando correspondan a recursos propios, los recursos originados en convenios con organismos internacionales que no estén amparando compromisos u obligaciones, y que correspondan a apropiaciones presupuestales de la vigencia fiscal 2002 y anteriores, incluidos sus rendimientos financieros, diferencial cambiario, y demás réditos originados en aquellos, con el soporte correspondiente.

CAPITULO IV.

DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR.

ARTÍCULO 35. Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, correspondientes al año 2003, deberán constituirse a más tardar el 20 de enero de 2004 y remitirse a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional en la misma fecha. Las primeras serán constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de cada órgano.

Cuando se trate de aportes de la Nación a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, tanto las reservas como las cuentas por pagar deberán constituirse en el mismo plazo, por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces, en el primer caso, y por el ordenador del gasto y el tesorero de cada empresa o sociedad en el segundo caso.

Igual procedimiento será aplicable a las Superintendencias y a las Unidades Administrativas Especiales cuando no figuren como secciones presupuestales.

Unicamente en casos excepcionales se podrán efectuar correcciones a la información suministrada respecto de la constitución de las reservas presupuestales y/o cuentas por pagar. Estas correcciones se podrán efectuar hasta el 15 de febrero de 2004.

Los casos excepcionales serán calificados por el jefe del órgano o representante legal del órgano o entidad, según el caso.

ARTÍCULO 36. Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal de 2003, los dineros sobrantes serán reintegrados a la Dirección Gene ral del Tesoro Nacional.

Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal de 2003 que no hubieren sido ejecutadas a 31 de diciembre de 2004 expirarán sin excepción. En consecuencia, deberán ser reintegrados a la Dirección General del Tesoro Nacional.

Los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación con destino a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 diciembre de 2004, deberán ser reintegrados por estas a la Dirección General del Tesoro Nacional.

PARÁGRAFO. Los reintegros de que trata el inciso primero del presente artículo deberán realizarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano, a más tardar el 20 de enero de 2004. Los mismos funcionarios reintegrarán los recursos a que se refieren los incisos segundo y tercero, a más tardar el 20 de enero de 2005.

ARTÍCULO 37. Cuando se haya adjudicado una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los procedimientos presupuestales correspondientes.

CAPITULO V.

DE LAS VIGENCIAS FUTURAS.

ARTÍCULO 38. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización caducan sin excepción. En los casos de licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección, se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con el acto de adjudicación.

ARTÍCULO 39. Las solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que afecten vigencias fiscales futuras de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta con régimen de aquellas, deberán tramitarse a través de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación a los cuales estén vinculadas.

CAPITULO VI.

CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS.

ARTÍCULO 40. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2004 se clasifican en la siguiente forma:

A                       FUNCIONAMIENTO

1                 GASTOS DE PERSONAL

1.1              SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

1.1.1           SUELDOS PERSONAL DE NOMINA

1.1.2           HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS

1.1.3           INDEMNIZACION POR VACACIONES

1.1.4           PRIMA TECNICA

1.1.5           OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

1.2              SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

1.3              CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR

                   PRIVADO

1.4              CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR

                   PÚBLICO

2.                GASTOS GENERALES

2.1              ADQUISICION DE BIENES

2.2              ADQUISICION DE SERVICIOS

2.3              IMPUESTOS Y MULTAS

3.                TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.                GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION

B                 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

C                 INVERSION

CAPITULO VII.

DEFINICIÓN DE LOS GASTOS.

ARTÍCULO 41. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2004 se definen en la siguiente forma:

A- FUNCIONAMIENTO

Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la constitución y la ley.

1. GASTOS DE PERSONAL

Corresponden a aquellos gastos que debe hacer el Estado como contraprestación de los servicios que recibe sea por una relación laboral o a través de contratos, los cuales se definen como sigue:

1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales legalmente establecidos, de los servidores públicos vinculados a la planta de personal, tales como:

1.1.1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA

Pago de las remuneraciones a los servidores públicos que incluye la jornada ordinaria, nocturna, las jornadas mixtas, el trabajo ordinario en días dominicales y festivos y los incrementos por antigüedad.

1.1.2 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS

Remuneración al trabajo realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria diurna o nocturna, o en días dominicales y festivos. Su reconocimiento y pago están sujetos a las limitaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes.

1.1.3 INDEMNIZACION POR VACACIONES

Compensación en dinero por vacaciones causadas y no disfrutadas que se paga al personal que se desvincula o a quienes, por necesidades del servicio, no pueden tomarlas en tiempo. La afectación de este rubro requiere resolución motivada suscrita por el Jefe del respectivo órgano.

1.1.4 PRIMA TECNICA

Reconocimiento económico a algunos servidores públicos que se pagará de acuerdo al cargo que desempeñe y una vez sea otorgada conforme a los requerimientos legales.

1.1.5 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

Son aquellos gastos por servicios personales asociados a la nómina que no se encuentran bajo las denominaciones anteriores, igualmente, incluyen las remuneraciones especiales del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional, como lo son las bonificaciones por seguro de vida colectivo, dragoneante, policía militar y guardia presidencial, buena conducta, cuerpo profesional y por licenciamiento, partida alimentación soldados, partida especial de alimentación cobertura de fronteras, primas de instalación y de alojamiento en el exterior, y el auxilio de transporte establecido en la Ley 48 de 1993.

Dentro de los gastos por este concepto se atienden también, entre otros, los siguientes:

GASTOS DE REPRESENTACION

Parte de la remuneración de ciertos servidores públicos que las disposiciones legales han previsto.

BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

Pago por cada año continuo de servicios a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a los porcentajes señalados por las normas legales vigentes sobre la materia, correspondientes a la asignación básica, incrementos por antigüedad y gastos de representación.

SUBSIDIO DE ALIMENTACION

Pago a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales de determinados niveles salariales para contribuir a su manutención en la cuantía y condiciones señaladas por la ley. Cuando el órgano suministre la alimentación a sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento.

AUXILIO DE TRANSPORTE

Pago a los empleados públicos que por ley tienen derecho y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales, en la cuantía y condiciones establecidas para ello. Cuando el órgano suministre el transporte a sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento.

PRIMA DE SERVICIO

Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según l o contratado, los trabajadores oficiales, en forma proporcional al tiempo laborado, siempre que hubiere servido en el órgano por lo menos un semestre.

PRIMA DE VACACIONES

Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, en los términos del artículo 28 del Decreto 1045 de 1978.

PRIMA DE NAVIDAD

Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a un (1) mes de remuneración o liquidado proporcionalmente al tiempo laborado, que se pagará en la primera quincena del mes de diciembre.

Igualmente, los soldados profesionales tienen derecho a percibir esta prima equivalente al 50% del salario básico devengado en el mes de noviembre del respectivo año más la prima de antigüedad.

PRIMAS EXTRAORDINARIAS

Corresponde a los pagos por concepto de primas legalmente otorgadas que serán pagaderas únicamente en los términos, condiciones y por las veces que se establezcan en su creación.

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION

Pago a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales, equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional.

SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR

Consiste en la remuneración a que tienen derecho los funcionarios del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional cuando están en comisiones diplomáticas, administrativas, de estudios, de tratamiento médico o especiales al exterior, en forma permanente o transitoria.

No podrán imputarse a este rubro los viáticos, primas y bonificaciones creadas por la ley, los cuales se atenderán con cargo a los rubros correspondientes. Tampoco podrán atenderse las comisiones al exterior con cargo al rubro de sueldos de personal de nómina.

1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

Son gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y naturales para que presten servicios calificados o profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con personal de planta. Así mismo, incluye la remuneración del personal que se vincule en forma ocasional, para desarrollar actividades netamente temporales o para suplir a los servido res públicos en caso de licencias o vacaciones, dicha remuneración cubrirá las prestaciones sociales a que tenga derecho, así como las contribuciones a que haya lugar, tales como:

JORNALES

Salario estipulado por días y pagadero por períodos no mayores de una semana, por el desempeño de actividades netamente transitorias que no pueden ser desarrolladas con personal de planta. Por este rubro se pagarán las prestaciones sociales y las transferencias si legalmente tienen derecho a ellas, previo certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por el jefe de presupuesto del órgano o quien haga sus veces.

PERSONAL SUPERNUMERARIO

Remuneración al personal ocasional que la ley autorice vincular para suplir a los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones, o para desarrollar actividades netamente transitorias que no puedan atenderse con personal de planta. Por este rubro se pagarán las prestaciones sociales y las transferencias a que legalmente tengan derecho los supernumerarios.

HONORARIOS

Por este rubro se deberán cubrir conforme a los reglamentos, los estipendios a los servicios profesionales, prestados en forma transitoria y esporádica, por personas naturales o jurídicas, para desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo del órgano contratante, cuando las mismas no puedan cumplirse con personal de planta. Por este rubro se podrán pagar los honorarios de los miembros de las Juntas Directivas.

HONORARIOS TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO

Por este rubro se deberán cubrir, conforme a los reglamentos, los estipendios a los servicios profesionales, prestados en forma transitoria y esporádica, por los árbitros designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para dirimir los conflictos laborales, una vez agotada la etapa de arreglo directo en la negociación colectiva.

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS

Pago por servicios calificados a personas naturales o jurídicas que se prestan en forma continua para asuntos propios del órgano, los cuales no pueden ser atendidos con personal de planta o que se requieran conocimientos especializados y están sujetos al régimen contractual vigente.

HORAS CATEDRA

Se pagarán por este rubro, los profesores de cátedra u ocasionales que laboren en instituciones de educación superior a que se refieren los artículos 73 y 74 de la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992.

1.3  CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO

Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador, que tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector privado, tales como, Cajas de Compensación Familiar, Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud privadas, así como, las administradoras privadas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

1.4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO

Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador, que tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector público, tales como, SENA, ICBF, ESAP, Fondo Nacional de Ahorro, Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud públicas, así como, las administradoras públicas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

2.  GASTOS GENERALES

Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que el órgano cumpla con las funciones asignadas por la constitución y la ley; y con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente.

2.1 ADQUISICION DE BIENES

Corresponde a la compra de bienes muebles destinados a apoyar el desarrollo de las funciones del órgano, tales como:

COMPRA DE EQUIPO

Adquisición de bienes tangibles de consumo duradero que deben inventariarse.

Las adquisiciones se harán con sujeción al plan de compras.

Por este rubro se debe incluir el software.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungibles que no se deban inventariar por las diferentes dependencias y no sean objeto de devolución.

Las anteriores adquisiciones se harán con sujeción al plan de compras.

Por este rubro se deben incluir, diskettes, llantas, repuestos y accesorios.

GASTOS IMPREVISTOS

Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento de los órganos.

No podrán imputarse a este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos de adquisición de bienes ya definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para completar partidas insuficientes.

La afectación de este rubro requiere resolución motivada, suscrita por el jefe del respectivo órgano, previa aprobación y registro de la división de presupuesto o la dependencia que haga sus veces.  

OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE BIENES

Corresponden a aquellos gastos generales que no pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores, autorizados por norma legal vigente, tales como:

SOSTENIMIENTO DE EMBAJADAS Y CONSULADOS

Erogaciones por concepto de papelería y útiles de escritorio, elementos de aseo y demás gastos afines, que resulten necesarios para el funcionamiento de las embajadas y consulados.

SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES

Gastos destinados a alimentación, compra de medicamentos, arneses, herraje, atalaje y compra de animales.

GASTOS RESERVADOS

Erogaciones destinadas al cubrimiento de actividades de inteligencia e investigación para la conservación y el restablecimiento del Orden Público y la represión del delito. También podrán atenderse gastos tendientes a la represión del contrabando.

Las operaciones de inteligencia incluyen los gastos de operación y funcionamiento de redes de inteligencia, que son aquellas erogaciones que estando definidas en otros conceptos del gasto, no pueden ser efectuadas a través de los canales administrativos normales en razón a la necesidad que tienen estas dependencias de operar en secreto, así como los gastos de operación de los departamentos y direcciones de inteligencia del Comando General, Comandos de Fuerza, Dirección General de la Policía Nacional y Departamento Administrativo de Seguridad.

Comprende la compra de bienes muebles, de bienes tangibles de consumo duradero que deben inventariarse y la adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungibles que no se deben inventariar y que no son objeto de devolución destinados a apoyar las acciones de Gastos Reservados, definidas en las distintas leyes que autorizan a las entidades públicas a ejecutar esta clase de gastos.

Con cargo a dicho rubro presupuestal también podrán adelantarse para operaciones de inteligencia y de contrainteligencia, las compras de equipo técnico de sonido y video, armamento y equipo criptográfico, equipo técnico de seguridad militar, equipo de seguridad de comunicaciones, equipo técnico de sistemas, compra de material técnico para inteligencia.

CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS

Erogaciones que tengan por objeto atender las necesidades de capacitación, bienestar social y estímulos que autoricen las normas legales vigentes.

La Unidad de Salud del Ministerio de Defensa Nacional, podrá pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al personal militar del área asistencial -médicos, odontólogos, bacteriólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y psicólogos- que están al servicio del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS

Comprende la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la prestación de un servicio que complementa el desarrollo de las funciones del órgano y permiten mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo, así como los pagos por concepto de tasas a que estén sujetos los órganos, tales como:

MANTENIMIENTO

Los gastos tendientes a la conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles. Incluye el costo de los contratos por servicios de vigilancia y aseo.

SERVICIOS PUBLICOS

Erogaciones por concepto de servicios públicos domiciliarios, en especial los de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, gas natural, telefonía pública conmutada, y los de telefonía móvil, sistemas troncalizados, telefonía satelital, servicios al valor agregado. Estas incluyen su instalación y traslado.

ARRENDAMIENTOS

Alquiler de bienes muebles e inmuebles para el adecuado funcionamiento de los órganos.

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Por este rubro se le reconoce a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales del respectivo órgano, los gastos de alojamiento, alimentación y transporte, cuando previa resolución, deban desempeñar funciones en lugar diferente a su sede habitual de trabajo.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Estupefacientes podrán pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al Personal Militar, de Policía, de Seguridad y del INPEC a su servicio.

Este rubro también incluye los gastos de traslado de los empleados públicos y sus familias cuando estén autorizados para ello y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales.

De igual forma la Unidad de Salud del Ministerio de Defensa Nacional, podrá pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al personal Militar del área asistencial- médicos, odontólogos, bacteriólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y psicólogos- que están al servicio del Subsistema de Salud de las Fuerzas militares.

No se podrán imputar a este rubro los gastos correspondientes a la movilización dentro del perímetro urbano de cada ciudad, ni viáticos y gastos de viaje a contratistas, salvo que se estipule así en el respectivo contrato.

Los viáticos solo podrán computarse como factor salarial para la liquidación de cesantías y pensiones cuando se cumplan las condiciones señaladas en el literal i) del artículo 45 del Decreto ley 1045 de 1978.

Las entidades públicas a la s cuales el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo al rubro de viáticos y gastos de viaje de sus respectivos presupuestos, los gastos causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin.

IMPRESOS Y PUBLICACIONES

Por este rubro se pueden ordenar y pagar los gastos por edición de formas, escritos, publicaciones, revistas y libros, trabajos tipográficos, sellos, autenticaciones, suscripciones, adquisición de revistas y libros, pago de avisos y videos de televisión.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

Se cubre por este concepto aquellos gastos tales como los de mensajería, correos, correo electrónico, beeper, telégrafos, alquiler de líneas, embalaje y acarreo de los elementos. Igualmente incluye el transporte colectivo de los funcionarios del órgano.

Por este rubro se podrán imputar los gastos de transporte, en el perímetro urbano o intermunicipal de los inspectores de trabajo, con sujeción a las Leyes 23 de 1967 y 47 de 1975; así como de los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuando el desplazamiento deba realizarse a puertos, aeropuertos, almacenes generales de depósito, depósitos habilitados o zonas francas, para las funciones de comercialización, representación externa, investigación disciplinaria, operativa, cobranza, fiscalización, devolución y liquidación de los tributos administrados por la entidad. De la misma manera se podrán imputar los gastos de transporte de los funcionarios que adelanten funciones operativas para llegar a bordo de los barcos de arribo en el proceso de recuperación de documentos e inspección de mercancías.

GASTOS JUDICIALES

Comprende los gastos que los órganos deben realizar para atender la defensa del interés del Estado en los procesos judiciales que cursan en su contra diferentes a los honorarios de los abogados defensores.

Por este rubro se atenderán gastos, tales como: fotocopias de los expedientes, cauciones, traslado de testigos, transporte para efectuar peritazgos, costos de los tribunales de arbitramento distintos a los honorarios de los arbitros y demás costos judiciales relacionados con los procesos

SEGUROS

Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas para amparar los bienes, muebles e inmuebles, de propiedad de la Nación o de los Establecimientos Públicos Nacionales. La administración deberá adoptar las medidas que estime necesarias para garantizar que en caso de siniestro se reconozca la indemnización pertinente.

Este incluye las pólizas que amparan los riesgos profesionales, a empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes, cuyo valor debe ser proporcional a la responsabilidad de su manejo.

GASTOS DE OPERACION ADUANERA

Corresponde a aquellos gastos que, de acuerdo con los artículos 106 y 107 de la Ley 6ª de 1992 y artículos 529 y 530 del Decreto 2685 de diciembre 28 de 1999, "Estatuto Aduanero", deba realizar la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por concepto de transporte, cargue, descargue, empaque, inventarios y demás gastos necesarios para el traslado de las mercancías del lugar de aprehensión hasta el sitio donde estas deban ser depositadas.

También se atenderán por este rubro los gastos ocasionados por avalúos, análisis de mercancías, peritazgos, bodegajes y gastos orientados al alistamiento, preparación, divulgación, comisión por venta de mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, y otros gastos realizados con ocasión de la comercialización o disposición de las mismas, por medio de la destrucción o donación.

GASTOS IMPREVISTOS

Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento de los órganos.

No podrán imputarse a este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos de adquisición de servicios ya definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para completar partidas insuficie ntes.

La afectación de este rubro requiere resolución motivada, suscrita por el jefe del respectivo órgano, previa aprobación y registro de la división de presupuesto o la dependencia que haga sus veces.

OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS

Corresponden a aquellos gastos generales que no pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores, autorizados por norma legal vigente, como los gastos funerarios, los servicios médicos, hospitalarios y servicios portuarios y aeroportuarios de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, así como los siguientes:

TRANSPORTE DE PRESOS

Erogaciones por concepto de remisión y el traslado de los presos y guardianes encargados de su custodia y, excepcionalmente, de reclusos que recobren su libertad.

SOSTENIMIENTO DE EMBAJADAS Y CONSULADOS

Erogaciones por concepto de agua, luz, teléfono, calefacción, gas, remoción de nieve, cafetería y jardinería, servicio de vigilancia, fotocopias, reparaciones locativas, mantenimiento de máquinas y demás gastos afines, que resulten necesarios para el funcionamiento de las embajadas y consulados.

GASTOS RESERVADOS

Erogaciones destinadas al cubrimiento de actividades de inteligencia e investigación para la conservación y el restablecimiento del Orden Público y la represión del delito, incluye operaciones y funcionamiento de redes de inteligencia, pagos por información, de analistas y material técnico.

Las operaciones de inteligencia incluyen el alquiler de vehículos, inmuebles, servicios de hoteles y restaurantes, pago de pasajes aéreos y terrestres, pago de peajes, teléfonos privados, pago de propinas especiales y material técnico necesarios para desarrollarlas.

Se incluyen los gastos de operación y funcionamiento de redes de inteligencia, que son aquellas erogaciones que estando definidas en otros conceptos del gasto, no pueden ser efectuadas a través de los canales administrativos normales en razón a la necesidad que tienen estas dependencias de operar en secreto, así como los gastos de operación de los departamentos y direcciones de inteligencia del Comando General, Comandos de Fuerza, Dirección General de la Policía Nacional y Departamento Administrativo de Seguridad.

También podrán atenderse gastos de informantes y operativos de inteligencia, tendientes a la represión del contrabando.

APOYO A OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES

Son erogaciones destinadas a fortalecer el desarrollo de un operativo o plan militar, policial o de policía judicial específico, que para su eficaz cumplimiento requiere la realización de gastos ocasionales de carácter inaplazable, cuya imprescindibilidad debe ser declarada por el Ministro de Defensa Nacional, el Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director de la Policía o Fiscal General de la Nación, según el caso.

DEFENSA HACIENDA PUBLICA

Por este rubro se atenderán los costos correspondientes a peritazgos, costos judiciales, transporte para efectuar peritazgos y diligencias judiciales, fotocopias de expedientes necesarias en los procesos e investigaciones, publicaciones acerca de remates programados y deudores morosos emplazados y demás erogaciones a que se refiere el artículo 53 de la Ley 6ª de 1992 y el artículo 696-1 del Estatuto Tributario.

CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

Erogaciones que tengan por objeto atender las necesidades de capacitación, bienestar social y estímulos que autoricen las normas legales vigentes.

La Unidad de Salud del Ministerio de Defensa Nacional, podrá pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al personal militar del área asistencial -médicos, odontólogos, bacteriólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y psicólogos- que están al servicio del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

2.3 IMPUESTOS Y MULTAS

Comprende el impuesto sobre la renta y demás tributos, multas y contribuciones a que estén sujetos los órganos.

3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Son recursos que transfieren los órganos a entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el órgano asume directamente la atención de la misma.

4. GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION

Corresponde a aquellos gastos que realizan los órganos para adquirir bienes, servicios e insumos que participan directamente en el proceso de producción o comercialización.

B- SERVICIO DE LA DEUDA

Los gastos por concepto del servicio de la deuda pública tanto interna como externa tienen por objeto atender el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al pago de capital, los intereses, las comisiones, y los imprevistos originados en operaciones de crédito público que incluyen los gastos necesarios para la consecución de los créditos externos, realizadas conforme a la ley.

Los rendimientos que devenguen los títulos de Tesorería clase A y B se atenderán con cargo al Presupuesto Nacional.

C- INVERSION

Son aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. Asimismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social.

La característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y social.

Las inversiones que estén financiadas con recursos del crédito externo, para poder ejecutarse, deberán tener el recurso incorporado en el Presupuesto, tener aprobación de la Dirección General de Crédito Público y someterse a los procedimientos de contratación administrativa.

ARTÍCULO 42. Para el cálculo de los aportes que los funcionarios del servicio exterior deban hacer por concepto de previsión social, excepto por los servicios médicos, se tomará como base de liquidación el sueldo básico, del cargo equivalente en planta interna según la nomenclatura del Departamento Administrativo de la Función Pública, al igual que para el pago de la cuota patronal, de conformidad con los artículos 76 del Decreto-ley 2016 de 1968 y 12 del Decreto 10 de 1992. Los aportes por concepto de servicios médicos de los servidores públicos que deban cumplir sus funciones en el exterior, se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 1111 de 1995.

ARTÍCULO 43. Los conceptos de gastos no definidos anteriormente que figuren en este presupuesto, solo podrán afectarse para los fines propios correspondientes a su denominación conforme al respectivo órgano con fundamento en norma legal.

CAPITULO VIII.

DISPOSICIONES VARIAS.

ARTÍCULO 44. El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las Entidades Territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para que se solicite por quien corresponda la constancia sobre la naturaleza de estos recursos a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de llevar a c abo el desembargo, para lo cual el solicitante deberá indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares, y el origen de los recursos que fueron embargados.

ARTÍCULO 45. Las sentencias, conciliaciones y cesantías parciales, serán incorporadas al presupuesto de acuerdo con la disponibilidad de recursos, de conformidad con el artículo 39 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

ARTÍCULO 46. Los órganos a que se refiere el artículo 6o del presente decreto cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para cancelarlas, en primera instancia se deberán efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso.

Los Establecimientos públicos deberán atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios.

Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones se podrán cancelar todos los gastos originados en los Tribunales de Arbitramento.

ARTÍCULO 47. En virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las Universidades Estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992.

ARTÍCULO 48. Las obligaciones por concepto de servicios médico-asistenciales, servicios públicos domiciliarios, gastos de operación aduanera, comunicaciones, transporte y contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último trimestre de 2003, se podrán pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2004.

La prima de vacaciones, la indemnización a las mismas, las cesantías, las pensiones y los impuestos, podrán ser cancelados con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el año de su causación.

ARTÍCULO 49. Autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas para efectuar cruces de cuentas entre sí o con entidades territoriales y sus descentralizadas, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deberán reflejarse en el presupuesto, conservando, únicamente, la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas.

En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se deberán tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación esta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que implique operación presupuestal alguna.

Cuando se combinen las calidades de acreedor y deudor en una misma persona, como consecuencia de un proceso de liquidación o privatización de órganos nacionales de derecho público, se compensarán las cuentas automáticamente, sin operación presupuestal alguna.

ARTÍCULO 50. La Nación podrá emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda pública para pagar las obligaciones financieras a su cargo, causadas o acumuladas a diciembre 31 de 1993, por concepto de pasivo por pensiones y cesantías de las personas beneficiarias del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del sector salud, y para sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las Universidades Estatales, a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992 del personal administrativo y docentes no acogidos al nuevo régimen salarial. Igualmente, se podrán emitir los bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993. La emisión de los bonos o títulos de que trata este artículo, no implica operación presupuestal alguna y solo deberán presupuestarse para efectos de su redención. El mismo procedimiento se aplicará a los bonos que se expidan en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 344 de 1996.

ARTÍCULO 51. El presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de 2004 contiene la reducción ordenada en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en la Ley 344 de 1996. En consecuencia para dicho año se cumple con lo establecido en el mencionado Estatuto.

ARTÍCULO 52. El porcentaje de la cesión del Impuesto a las Ventas asignado a las Cajas Departamentales de Previsión y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y pensiones del personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando como base los convenios suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.

ARTÍCULO 53. La Nación podrá aportar a la Administración Postal Nacional los recursos necesarios, para garantizar el servicio de franquicia postal previsto por la ley, a los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, así como el servicio de telegrafía prestado por esta de manera directa, o a través de otras empresas, a la Rama Judicial.

Para el servicio de telegrafía, las entidades partícipes expedirán los respectivos paz y salvos con fundamento en el reconocimiento de la deuda que por este concepto realice cada uno de los órganos deudores y procederán a realizar los respectivos ajustes contables, sin operación presupuestal alguna.

ARTÍCULO 54. La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento Administrativo de Seguridad deberán cubrir con cargo a sus respectivos presupuestos los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que conforman los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal "Gaula" a que se refiere la Ley 282 de 1996.

ARTÍCULO 55. Para la vigencia fiscal de 2004 la Nación podrá asignar recursos para el programa de auxilios para los ancianos indigentes de que tratan el artículo 257 y el inciso primero del artículo 258 de la Ley 100 de 1993.

ARTÍCULO 56. Los aportes patronales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrán recaudarse a través de las Cajas de Compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y/o a través del Sistema Financiero.

ARTÍCULO 57. Los órganos de que trata el artículo 6o del presente decreto deberán remitir al Departamento Nacional de Planeación, antes del 30 de marzo de 2004, el presupuesto de inversión debidamente regionalizado.

Cuando se realicen modificaciones al Presupuesto que afecten la regionalización, los diferentes órganos deberán remitir esta información al Departamento Nacional de Planeación, dentro del mes siguiente al perfeccionamiento de dicha operación.

En general, todos los gastos de inversión de los órganos a que se refiere el artículo 6º del presente decreto requiere del previo visto bueno del Departamento Nacional de Planeación, DNP.

ARTÍCULO 58. Todos los programas y proyectos en carreteras y aeropuertos que no estén a cargo de la Nación y que estén financiados con recursos del Fondo de Inversiones para la Paz, FIP, podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional de Vías, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, UAEAC, o mediante convenios con las entidades territoriales, según el caso.

ARTÍCULO 59. En desarrollo del artículo 119 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 del Decreto 1140 de 1999 y para garantizar su saneamiento financiero, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE, o quien haga sus veces, podrá capitalizar, previa consulta con los representantes legales de las entidades territoriales accionistas, en las Empresas de Servicios Públicos de Energía los activos de su propiedad que posee en el sistema interconectado y no interconectado Nacional. Una vez capitalizados estos activos, el Instituto podrá entregar a la Nación las acciones en dación de pago. Todas estas transacciones no requerirán operación presupuestal alguna.

La Nación - Ministerio de Minas y Energía podrá financiar en la vigencia fiscal de 2004, hasta por la suma de veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000), los subsidios para pagos por menores tarifas eléctricas correspondientes a las zonas no interconectadas, con los recursos de que trata el artículo 82 de la Ley 633 de 2000.

ARTÍCULO 60. La Agencia Nacional de Hidrocarburos en desarrollo de lo previsto en el Decreto 1760 de 2003, reflejará en su presupuesto las regalías de que trata el artículo 5o de dicho decreto.

ARTÍCULO 61. La ejecución de los recursos que deban ser girados al Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales con cargo al Presupuesto General de la Nación, se realizará por medio de resolución expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordenando el giro de los recursos. Si no fuere posible realizar el giro de los recursos a las administradoras del Fondo, bastará para el mismo efecto, que por dicha resolución se disponga la admin istración de los mismos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional a través de una cuenta especial, mientras los recursos puedan ser efectivamente entregados.

Los recursos serán girados con la periodicidad que disponga el Gobierno Nacional. En el evento en que los recursos no se hayan distribuido en su totalidad entre las entidades territoriales, los no distribuidos se podrán girar a una cuenta del Fondo, administrada de la misma manera que los demás recursos del Fondo, como recursos por abonar a las cuentas correspondientes de las entidades territoriales.

Para efectos de realizar la verificación de las condiciones a las que hace referencia el parágrafo 3o del artículo 2o de la Ley 549 de 1999, el Gobierno determinará las condiciones sustanciales que deben acreditarse, los documentos que deben remitirse para el efecto, y el procedimiento con que la misma se realizará. Mientras se producen las verificaciones, se girarán los recursos en la forma prevista en el inciso anterior. Cuando se establezca que la realidad no corresponde con lo que se acreditó, se podrán descontar los recursos correspondientes, para efectos de ser redistribuidos, sin que dicha nueva distribución constituya un nuevo acto de ejecución presupuestal.

ARTÍCULO 62. Los proyectos viales de las redes secundaria o terciaria y urbana, y los aeropuertos que no estén a cargo de la Nación y que hayan sido seleccionados y priorizados en los distintos departamentos durante las Audiencias Públicas celebradas en cumplimiento del articulo 6o de la Ley 812 de 2003 podrán ser ejecutados directamente por las entidades especializadas del sector transporte, o mediante convenios con las entidades territoriales. La responsabilidad de la Nación se limitará a la ejecución de los proyectos, y dichas redes seguirán a cargo de las entidades territoriales; en ningún caso podrá modificar el mantenimiento que actualmente la Nación adelanta en vías secundarias o terciarias.

ARTÍCULO 63. El Gobierno Nacional podrá, prioritariamente, adicionar el gasto de vivienda de interés social, si durante la vigencia fiscal de 2004 se presentan las siguientes condiciones: a) que el monto de las utilidades de 2003 que el Banco de la República debe transferir a la Nación, sea superior al estimado en la presente ley, y b) que el resultado del balance cuasi-fiscal del Banco de la República en 2004 sea superior al previsto en el balance del sector público consolidado que se estima al cierre de 2004. Para tales efectos, el Gobierno Nacional presentará un proyecto de ley para adicionar dichos recursos.

ARTÍCULO 64. Los recursos destinados a subsidios de vivienda de interés social urbanos y rurales, se adjudicarán siempre a través de convocatorias públicas, conforme lo establece la Ley 546 de 1999.

ARTÍCULO 65. El Gobierno Nacional, conforme al compromiso adquirido con el Distrito Capital de Bogotá, D. C., para la financiación de la Avenida Longitudinal de Occidente, expedirá las vigencias futuras correspondientes que permitan la continuidad de la obra.

ARTÍCULO 66. Los jefes de los órganos o sus delegados territoriales que conforman el Presupuesto General de la Nación, atenderán en forma prioritaria el pago de los servicios públicos y los impuestos territoriales. El incumplimiento de la presente disposición es causal de mala conducta.

ARTÍCULO 67. El cumplimiento del artículo 80 de la Ley 812 de 1993, y en caso de no ser posible el cruce de cuentas, el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Educación Nacional suscribirán con las respectivas entidades territoriales los correspondientes acuerdos de pago para el saneamiento de las deudas que estás últimas tienen con los docentes y administrativos por concepto de salarios y prestaciones que se financiaban con los recursos del situado fiscal y que estuvieren vigentes a 31 de diciembre de 2001, los cuales se atenderán con cargo al servicio de la deuda.

ARTÍCULO 68. Los excedentes del Sistema General de Participaciones para Educación, se destinarán en su totalidad para programas de Mejoramiento de la Calidad de la Educación, en los términos del artículo 88 del Plan Nacional de Desarrollo.

ARTÍCULO 69. En el Presupuesto asignado al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, modifícase la leyenda de la partida contenida en el literal c), programa 111, subprograma 1101, subproyecto 1, así: ANALISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS ARIARI, META, TRIANGULO DEL SUR DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PREVIO CONCEPTO D.N.P.

ARTÍCULO 70. El Incoder o la entidad nacional competente, deberá incluir en el contrato para el desarrollo del proyecto Distrito de Riego de Ranchería, mediante los procedimientos legales correspondientes, los recursos que por la venta de las acciones de Carbocol deben ser invertidos en el Departamento de La Guajira, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 226 de 1995, y los recursos que ha entregado y se ha obligado a entregar el Departamento de La Guajira, en virtud del convenio interadministrativo celebrado por el INAT cedido al Incoder, para la financiación del mencionado proyecto.

Se autoriza a la Nación, para que, previa la celebración de conciliación prejudicial, a través de la autoridad competente, apruebe las vigencias futuras necesarias para garantizar la ejecución del proyecto Distrito de Riego de Ranchería, incluyendo los recursos a que se refiere el presente artículo, todo lo cual no implica legalizar hechos cumplidos.

ARTÍCULO 71. Con el fin de continuar con la política del Programa de Renovación de la Administración Pública, derógase el artículo 14 de la Ley 368 de 1997.

ARTÍCULO 72. Las entidades estatales podrán constituir mediante patrimonio autónomo los fondos a que se refiere el artículo 107 de la Ley 42 de 1993. Los recursos que se coloquen en dichos fondos ampararán los bienes del Estado cuando los estudios técnicos indiquen que es más conveniente la cobertura de los riesgos con reservas públicas que con seguros comerciales.

Cuando los estudios técnicos permitan establecer que determinados bienes no son asegurables o que su aseguramiento implica costos de tal naturaleza que la relación costo beneficios del aseguramiento es negativa, o que los recursos para autoprotección mediante fondos de aseguramiento son de tal magnitud que no es posible o conveniente su uso para tal fin, se podrá asumir el riesgo frente a estos bienes y no asegurarlos ni ampararlos con fondos de aseguramiento.

Esta disposición será aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta asimiladas a estas.

ARTÍCULO 73. Corregir el nombre de la Sección presupuestal 3604 - Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria, Capresub, agregando el texto "En Liquidación", de conformidad con lo establecido en el Decreto 2398 del 25 de agosto de 2003.

ARTÍCULO 74. El Gobierno Nacional adelantará las gestiones conducentes para garantizar la financiación de los programas de renovación de cédulas y de realizar el censo nacional de población.

ARTÍCULO 75. Los proyectos de mantenimiento vial financiados con recursos provenientes de la sobretasa del ACPM y gasolina, y los proyectos de mantenimiento de vías troncales se ejecutarán previo concepto DNP.

ARTÍCULO 76. Modifícase el artículo 80 de la Ley 633 de 2000, el cual quedará así: "De conformidad con los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, la Nación asignará un monto suficiente de recursos destinados a cubrir el valor correspondiente al cincuenta por ciento (50%)  del costo de la energía eléctrica, debidamente comprobado por las electrificadoras de cada región, de lo usuarios de los distritos de riego y de los distritos de riego administrados por el Estado o por las Asociaciones de usuarios debidamente reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

PARÁGRAFO 1o. Para el caso de los usuarios de los distritos de riego cuya facturación sea individual, este beneficio se otorgará sólo para aquellos que no posean más de cincuenta (50) hectáreas.

PARÁGRAFO 2o. Para efectos de la clasificación de los usuarios del servicio de energía, según la Ley 142 de 1994, la utilización de la energía eléctrica para riego dirigido a la producción agropecuaria se clasificará dentro de la clase especial, la cual no pagará contribución. Además con el objeto de comercializar la energía eléctrica, los usuarios en los distritos de riego y los distritos de riego, se clasificarán como usuarios no regulados."

ARTÍCULO 77. El Gobierno Nacional durante la vigencia fiscal de 2004 presentará al Congreso de la República una adición al presupuesto del Ministerio de Agricultura de un mínimo del 50% de las utilidades del año 2003 del Banco Agrario S.A., para programas y proyectos de inversión del sector agropecuario y rural.

ARTÍCULO 78. Los recursos con destino a las entidades públicas que tengan la obligación de atender, la infancia y la adolescencia en los ámbitos de la educación, salud, nutrición, la seguridad social para las madres cabeza de familia, el desplazamiento forzado serán orientados con especial prioridad a la atención de la infancia y la adolescencia indígena y afrodecendientes según lo ordena el compromiso constitucional con la diversidad, la justicia y la solidaridad.

ARTÍCULO 79. El presente Decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle del gasto para la vigencia fiscal de 2004.

ARTÍCULO 80. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2004.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 2003.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA.

ANEXO PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION - 2004

             CTA.  SUBC OBJG          ORD   SOR    REC        SIT         CONCEPTO    APORTE         RECURSOS           TOTAL

            PROG SUBP PROY         SPRY                                             NACIONAL   PROPIOS

SECCION: 0101

CONGRESO DE LA REPUBLICA

                                                     TOTAL PRESUPUESTO: 208,343,640,512   208,343,640,512

                                                     A. FUNCIONAMIENTO 208,343,640,512     208,343,640,512

                                                     UNIDAD 010101

                                                     SENADO DE LA REPUBLICA - GESTION     86,496,977,399 86,496,977,399

                                                     GENERAL

        1                                            GASTOS DE PERSONAL 70,363,672,994        70,363,672,994

        1         0         1                      SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A      53,248,998,557 53,248,998,557

                                                     NOMINA

        1         0         1          1           SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA        29,250,269,455 29,250,269,455

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 29,250,269,455      29,250,269,455

        1         0         1          2           HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS                      80,440,104 80,440,104

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 80,440,104                    80,440,104

        1         0          1          3           INDEMNIZACION POR VACACIONES               200,000,000 200,000,000

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 200,000,000                200,000,000

        1         0         1          4           PRIMA TECNICA 1,468,300,414                     1,468,300,414

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 1,468,300,414          1,468,300,414

        1         0         1          5           OTROS                 22,249,988,584                   22,249,988,584

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 22,249,988,584      22,249,988,584

        1         0         2                      SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS          1,840,000,000 1,840,000,000

        1         0         2          8           SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS          1,840,000,000 1,840,000,000

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 1,840,000,000          1,840,000,000

        1         0         3                      CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA     6,873,603,497 6,873,603,497

                                                     SECTOR PRIVADO

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 6,873,603,497          6,873,603,497

        1         0         4                      CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA     8,401,070,940 8,401,070,940

                                                     SECTOR PUBLICO

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 8,401,070,940          8,401,070,940

        2                                            GASTOS GENERALES 14,423,960,372            14,423,960,372

        2         0         1                      ADQUISICION DE BIENES 749,304,634              749,304,634

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 749,304,634                749,304,634

        2         0         2                      ADQUISICION DE SERVICIOS 13,586,864,738 13,586,864,738

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 13,586,864,738      13,586,864,738

        2         0         3                      IMPUESTOS Y MULTAS 87,791,000                     87,791,000

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 87,791,000                    87,791,000

        3                                            TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   1,709,344,033 1,709,344,033

        3         2                                 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO        186,590,433 186,590,433

        3         2         1                      ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL          186,590,433 186,590,433

        3         2         1          1           CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL               186,590,433 186,590,433

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 186,590,433                186,590,433

        3         5                                 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y             1,257,753,600 1,257,753,600

                                                     SEGURIDAD SOCIAL

        3         5         3                      OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 1,257,753,600 1,257,753,600

                                                     SEGURIDAD SOCIAL

        3         5         3          2           SEGURO DE VIDA - SENADORES (ART. 389 1,257,753,600   1,257,753,600

                                                     LEY 5 DE 1992)

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 1,257,753,600          1,257,753,600

        3         6                                 OTRAS TRANSFERENCIAS 265,000,000             265,000,000

             CTA.  SUBC OBJG          ORD   SOR    REC        SIT         CONCEPTO    APORTE         RECURSOS           TOTAL

            PROG SUBP PROY         SPRY                                             NACIONAL   PROPIOS

        3         6         1                      SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                    265,000,000 265,000,000

        3         6         1          1           SENTENCIAS           106,000,000                        106,000,000

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 106,000,000                106,000,000

        3         6         1          2           CONCILIACIONES.  159,000,000                        159,000,000

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 159,000,000                159,000,000

                                                     UNIDAD 010102

                                                      CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION 121,846,663,113                       121,846,663,113

                                                     GENERAL

        1                                            GASTOS DE PERSONAL 105,894,704,658    105,894,704,658

        1         0         1                      SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A      80,917,851,543 80,917,851,543

                                                     NOMINA

        1         0         1          1           SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA        43,192,677,888 43,192,677,888

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 43,192,677,888      43,192,677,888

        1         0         1          2           HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS                      25,452,609 25,452,609

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 25,452,609                    25,452,609

        1         0         1          3           INDEMNIZACION POR VACACIONES                 25,452,609 25,452,609

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 25,452,609                    25,452,609

        1         0         1          4           PRIMA TECNICA 1,463,214,280                     1,463,214,280

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 1,463,214,280          1,463,214,280

        1         0         1          5           OTROS                 34,711,054,157                   34,711,054,157

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 34,711,054,157      34,711,054,157

        1         0         1          8           OTROS GASTOS PERSONALES - (DISTRIBUCION      1,500,000,000 1,500,000,000

                                                     PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 1,500,000,000          1,500,000,000

        1         0         2                      SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS          1,623,037,863 1,623,037,863

        1         0         2          8           SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS          1,623,037,863 1,623,037,863

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 1,623,037,863          1,623,037,863

        1         0         3                      CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA   10,509,216,863 10,509,216,863

                                                     SECTOR PRIVADO

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 10,509,216,863      10,509,216,863

        1         0         4                      CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA     12,844,598,389 12,844,598,389

                                                     SECTOR PUBLICO

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 12,844,598,389      12,844,598,389

        2                                            GASTOS GENERALES 12,891,339,309            12,891,339,309

        2         0         1                      ADQUISICION DE BIENES 690,393,367              690,393,367

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 690,393,367                690,393,367

        2         0         2                      ADQUISICION DE SERVICIOS 12,050,873,089 12,050,873,089

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 12,050,873,089      12,050,873,089

        2         0         3                      IMPUESTOS Y MULTAS 150,072,853                 150,072,853

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 150,072,853                150,072,853

        3                                            TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   3,060,619,146 3,060,619,146

        3         2                                 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO        255,518,501 255,518,501

        3         2         1                      ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL          255,518,501 255,518,501

        3         2         1          1           CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL               255,518,501 255,518,501

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 255,518,501                255,518,501

        3         5                                 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y             2,302,093,545 2,302,093,545

                                                     SEGURIDAD SOCIAL

        3         5         3                      OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 2,302,093,545 2,302,093,545

                                                     SEGURIDAD SOCIAL

        3         5         3          2           SEGURO DE VIDA - REPRESENTANTES (ART. 389 2,302,093,545                      2,302,093,545

                                                     - LEY 5 DE 1992)

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 2,302,093,545          2,302,093,545

        3         6                                 OTRAS TRANSFERENCIAS 503,007,100             503,007,100

        3         6         1                      SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                    503,007,100 503,007,100

        3         6         1          1           SENTENCIAS           503,007,100                        503,007,100

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 503,007,100                503,007,100

                                                     SECCION 0201

                                                     PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

                                                     TOTAL PRESUPUESTO: 687,229,507,193   687,229,507,193

                                                     A. FUNCIONAMIENTO 70,728,507,193         70,728,507,193

                                                     UNIDAD 020101

                                                     GESTION GENERAL 70,728,507,193              70,728,507,193

        1                                            GASTOS DE PERSONAL 23,091,433,049        23,091,433,049

        1         0         1                      SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A      16,250,956,373 16,250,956,373

                                                     NOMINA

        1         0         1          1            SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA          8,019,309,960 8,019,309,960

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 8,019,309,960          8,019,309,960

        1         0         1          2           HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS                    135,139,994 135,139,994

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 135,139,994                135,139,994

        1         0         1          3           INDEMNIZACION POR VACACIONES               100,000,000 100,000,000

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 100,000,000                100,000,000

        1         0         1          4           PRIMA TECNICA 1,907,365,974                     1,907,365,974

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 1,907,365,974          1,907,365,974

        1         0         1          5           OTROS                   6,089,140,445                     6,089,140,445

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 6,089,140,445          6,089,140,445

        1         0         2                      SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS          3,195,800,765 3,195,800,765

        1         0         2          1           SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS -       1,707,705,219 1,707,705,219

                                                     PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 1,707,705,219          1,707,705,219

        1         0         2          3           SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - FONDO       1,488,095,546 1,488,095,546

                                                     DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

                                                     ALTERNATIVO PLANTE (ART 14 LEY 368/97)

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 1,488,095,546          1,488,095,546

        1         0         3                      CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA     1,494,317,124 1,494,317,124

                                                     SECTOR PRIVADO

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 1,494,317,124          1,494,317,124

        1         0         4                      CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA     2,150,358,787 2,150,358,787

                                                     SECTOR PUBLICO

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 2,150,358,787          2,150,358,787

        2                                            GASTOS GENERALES 9,559,078,220                9,559,078,220

        2         0         1                      ADQUISICION DE BIENES 1,341,851,378        1,341,851,378

        2         0         1          1           ADQUISICION DE BIENES - PRESIDENCIA DE 1,262,491,787                              1,262,491,787

                                                     LA REPUBLICA

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 1,262,491,787          1,262,491,787

        2         0         1          3           ADQUISICION DE BIENES - FONDO DEL PLAN 79,359,591 79,359,591

                                                     NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO

                                                     PLANTE (ART 14 LEY 368/97)

             CTA.  SUBC OBJG          ORD   SOR    REC        SIT         CONCEPTO    APORTE         RECURSOS           TOTAL

            PROG SUBP PROY         SPRY                                             NACIONAL   PROPIOS

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 79,359,591                    79,359,591

        2         0         2                      ADQUISICION DE SERVICIOS 8,108,050,773   8,108,050,773

        2         0         2          3           ADQUISICION DE SERVICIOS - FONDO DEL    348,558,441 348,558,441

                                                     PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO

                                                     PLANTE (ART 14 LEY 368/97)

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 348,558,441                348,558,441

        2         0         2          8           ADQUISICION DE SERVICIOS - PRESIDENCIA 7,759,492,332                              7,759,492,332

                                                     DE LA REPUBLICA

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 7,759,492,332          7,759,492,332

        2         0         3                      IMPUESTOS Y MULTAS 109,176,069                 109,176,069

        2         0         3          1           IMPUESTOS Y MULTAS - PRESIDENCIA DE LA 103,973,424                                103,973,424

                                                     REPUBLICA

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 103,973,424                103,973,424

        2         0         3          2           IMPUESTOS Y MULTAS - FONDO DEL PLAN      5,202,645 5,202,645

                                                     NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO

                                                     PLANTE (ART 14 LEY 368/97)

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 5,202,645                        5,202,645

        3                                            TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 38,077,995,924 38,077,995,924

        3         1                                 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL 36,665,882,099                          36,665,882,099

                                                     SECTOR PRIVADO

        3         1         1                      PROGRAMAS NACIONALES QUE SE            36,665,882,099 36,665,882,099

                                                     DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO

        3         1         1          2           PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL 1,727,254,100                            1,727,254,100

                                                     EXTERIOR

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 1,727,254,100          1,727,254,100

        3         1         1          3           FONDO DE P ROGRAMAS ESPECIALES        34,617,227,999 34,617,227,999

                                                     PARA LA PAZ ( LEY 368 / 97 )

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 34,617,227,999      34,617,227,999

        3         1         1          6           FOMENTO DE POLITICAS, PLANES Y             321,400,000 321,400,000

                                                     PROGRAMAS QUE CONTRIBUYAN A LA

                                                     PROMOCION SOCIAL, ECONOMICA, CULTURAL Y

                                                     POLITICA DE LA JUVENTUD, LEY 375 DE 1997 Y

                                                     DECRETO 822 DE 2000

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 321,400,000                321,400,000

        3         2                                 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO     1,412,113,825 1,412,113,825

        3         2         1                      ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL       1,412,113,825 1,412,113,825

        3         2         1          1           CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL            1,412,113,825 1,412,113,825

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 1,412,113,825          1,412,113,825

                                                     C   .                            INVERSION                 616,501,000,000 616,501,000,000

                                                     UNIDAD 020101

                                                     GESTION GENERAL 616,501,000,000          616,501,000,000

    113                                            MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE  1,300,000,000 1,300,000,000

                                                     INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

    113   1000                                 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                 1,300,000,000 1,300,000,000

    113   1000         4                      REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LAS 1,300,000,000                         1,300,000,000

                                                     SEDES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                    1,300,000,000 1,300,000,000

    121                                            CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA       291,000,000 291,000,000

                                                     ADMINISTRATIVA

    121   1000                                 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    291,000,000 291,000,000

    121   1000         3                      CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE   291,000,000 291,000,000

                                                     DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                       291,000,000 291,000,000

    123                                            MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE     735,000,000 735,000,000

                                                     INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

    123   1000                                 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    735,000,000 735,000,000

    123   1000         3                      RESTAURACION Y MANTENIMIENTO EN LA 135,000,000 135,000,000

                                                     HACIENDA HATO GRANDE

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                       135,000,000 135,000,000

    123   1000         4                      ADECUACION , REMODELACION, Y                600,000,000 600,000,000

                                                     MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL FUERTE DE

                                                     SAN JUAN DE MANZANILLO - CASA DE

                                                     HUESPEDES ILUSTRES DE CARTAGENA.

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                       600,000,000 600,000,000

    221                                            ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS,       1,000,000,000 1,000,000,000

                                                     MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS

                                                     ADMINISTRATIVOS

    221   1000                                 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                 1,000,000,000 1,000,000,000

    221   1000       14                      ADECUACION Y AMPLIACION DE HARDWARE 1,000,000,000                        1,000,000,000

                                                     Y SOFTWARE PARA EL DAPRE.

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                    1,000,000,000 1,000,000,000

    320                                            PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL 118,325,000,000 118,325,000,000

                                                     RECURSO HUMANO

    320     700                                 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION                 825,000,000 825,000,000

<Texto subrayado adicionado por el artículo 1 la Resolución 3 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:>

    320     700         8                      IMPLANTACION DE UNA POLITICA DE         825,000,000 825,000,000          DESARROLLO DE LA POBLACION JUVENIL Y

EL FORTALECIMIENTO DE LAS FORMAS

                                                     ORGANIZATIVAS Y SU IMPLEMENTACION EN

                                                 LOS DIFERENTES ESPACIOS DE PARTICIPACION JUVENIL

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 325,000,000                325,000,000

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                       500,000,000 500,000,000

    320     900                                 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 100,000,000,000                          100,000,000,000

    320     900         1                      IMPLANTACION PROGRAMA FAMILIAS  100,000,000,000 100,000,000,000

                                                      GUARDABOSQUES

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 100,000,000,000  100,000,000,000

    320   1100                                 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO     15,000,000,000 15,000,000,000

    320   1100         4                      IMPLANTACION PROYECTOS PRODUCTIVOS 15,000,000,000                       15,000,000,000

                                                     Y DE GENERACION DE INGRESOS EN EL

                                                     PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO -

                                                     PLAN COLOMBIA

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                  15,000,000,000 15,000,000,000

    320   1500                                 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO           2,500,000,000 2,500,000,000

                                                     COMUNITARIO

    320   1500         8                      IMPLANTACION DEL PROGRAMA NACIONAL 2,500,000,000                           2,500,000,000

                                                      DE PREVENCION DE ACCIDENTES POR MINAS

                                                     ANTIPERSONALES Y ATENCION A VICTIMAS.

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                    2,500,000,000 2,500,000,000

    520                                            ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGA-     92,050,000,000 92,050,000,000

                                                     NIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO

                                                     A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

    520   1000                                 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO               92,050,000,000 92,050,000,000

    520   1000         1                      ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA        2,500,000,000 2,500,000,000

                                                     PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS

                                                     Y DIH

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                    2,500,000,000 2,500,000,000

    520   1000       22                      ASISTENCIA A PROYECTOS ESPECIALES EN 1,000,000,000                              1,000,000,000

                                                     DESARROLLO DE COMPROMISOS

                                                     INTERNACIONALES ADQUIRIDOS CON LA

                                                     COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS

                                                     HUMANOS,

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                    1,000,000,000 1,000,000,000

    520   1000       25                      IMPLANTACION DE PROYECTOS DE           5,000,000,000 5,000,000,000

                                                     FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y

                                                     COMUNITARIO EN ZONAS DEL PLAN

                                                     NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO

                                                     PLANTE

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                    5,000,000,000 5,000,000,000

    520   1000       29                      IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES 1,450,000,000                         1,450,000,000

                                                     PARA LA PAZ. LEY 368/97 PREVIO CONCEPTO

                                                     DNP

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                    1,450,000,000 1,450,000,000

    520   1000       35                      IMPLEMENTACION DE ACCIONES ESTRA- 2,500,000,000 2,500,000,000

                                                     TEGICAS PARA LA IDENTIFICACION,

                                                     INVESTIGACION, SANCION Y DISMINUCION

                                                     DE CASOS DE CORRUPCION

                                                     EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                    2,500,000,000 2,500,000,000

    520   1000       36                      IMPLANTACION PROGRAMA DE                59,600,000,000 59,600,000,000

                                                     INFRAESTRUCTURA - ACUERDO DE

                                                     COOPERACION HISPANO COLOMBIANO -FAD

                                                11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                    5,000,000,000 5,000,000,000

                                               13  RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA 54,600,000,000                         54,600,000,000

                                                     AUTORIZACION

    520   1000       38                      IMPLANTACIÓN DE ACCIONES PARA LA  20,000,000,000 20,000,000,000

                                                     REINCORPORACIÓN COLECTIVA A LA VIDA

                                                     CIVIL DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN

                                                     DE LA LEY.

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 5,000,000,000          5,000,000,000

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                  15,000,000,000 15,000,000,000

    530                                            ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION 402,300,000,000                          402,300,000,000

                                                     INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION

                                                     DEL ESTADO

    530   1000                                 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO             402,300,000,000 402,300,000,000

    530   1000         1                      IMPLANTACION DE LA ESTRATEGIA DE    9,000,000,000 9,000,000,000

                                                     FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y

                                                     DESARROLLO SOCIAL DEL PLAN COLOMBIA .

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                    9,000,000,000 9,000,000,000

    530   1000         2                      IMPLANTACION PROGRAMA RED            133,000,000,000 133,000,000,000

                                                     DE APOYO SOCIAL - FIP.

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                    8,000,000,000 8,000,000,000

                                               14  PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 125,000,000,000 125,000,000,000

    530   1000         4                      IMPLANTACION DEL PROGRAMA RED   235,300,000,000 235,300,000,000

                                                     DE APOYO SOCIAL - FIP:EMPLEO EN ACCION-

                                                     PROYECTOS COMUNITARIOS, FAMILIAS EN

                                                     ACCION, JOVENES EN ACCION PREVIO

                                                     CONCEPTO DNP

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                  15,000,000,000 15,000,000,000

                                               14  PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 220,300,000,000 220,300,000,000

    530   1000       11                      IMPLEMENTACION - OBRAS PARA LA PAZ 25,000,000,000                           25,000,000,000

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                  25,000,000,000 25,000,000,000

    640                                            INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS        500,000,000 500,000,000

    640   1500                                 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO              500,000,000 500,000,000

                                                     COMUNITARIO

    640   1500         3                      IMPLANTACION PROGRAMA DE APOYO       500,000,000 500,000,000

                                                     INTEGRAL A MUJERES JEFAS DE HOGAR

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                       500,000,000 500,000,000

                                                     SECCION 0203

                                                     RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL

                                                     TOTAL PRESUPUESTO: 150,226,342,181   150,226,342,181

                                                     A. FUNCIONAMIENTO 16,426,342,181         16,426,342,181

        1                                            GASTOS DE PERSONAL 11,136,008,527        11,136,008,527

        1         0         1                      SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A        8,580,704,044 8,580,704,044

                                                     NOMINA

        1         0         1          1           SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA          6,413,425,260 6,413,425,260

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 6,413,425,260          6,413,425,260

        1         0         1          2           HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS                      44,790,133 44,790,133

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 44,790,133                    44,790,133

        1         0         1          3           INDEMNIZACION POR VACACIONES                 40,000,000 40,000,000

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 40,000,000                    40,000,000

        1         0         1          4           PRIMA TECNICA    592,780,601                        592,780,601

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 592,780,601                592,780,601

        1         0         1          5           OTROS                   1,489,708,050                     1,489,708,050

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 1,489,708,050          1,489,708,050

        1         0         3                      CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 1,425,200,427                        1,425,200,427

                                                     SECTOR PRIVADO

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 1,425,200,427          1,425,200,427

        1         0         4                      CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 1,130,104,056                        1,130,104,056

                                                     SECTOR PUBLICO

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 1,130,104,056          1,130,104,056

        2                                            GASTOS GENERALES 3,188,746,109                3,188,746,109

        2         0         1                      ADQUISICION DE BIENES 399,488,144              399,488,144

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 399,488,144                399,488,144

        2         0         2                      ADQUISICION DE SERVICIOS 2,757,307,530   2,757,307,530

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 2,757,307,530          2,757,307,530

        2         0         3                      IMPUESTOS Y MULTAS 31,950,435                     31,950,435

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 31,950,435                    31,950,435

        3                                            TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   2,101,587,545 2,101,587,545

        3         2                                 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO        304,023,210 304,023,210

        3         2         1                      ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL          304,023,210 304,023,210

        3         2         1          1           CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL               304,023,210 304,023,210

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 304,023,210                304,023,210

        3         6                                 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,797,564,335       1,797,564,335

        3         6         1                      SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                    114,318,880 114,318,880

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 114,318,880                114,318,880

        3         6         3                      DESTINATARIOS DE LAS OTRAS                   1,683,245,455 1,683,245,455

                                                     TRANSFERENCIAS CORRIENTES

        3         6         3           1           OTRAS TRANSFERENCIAS 1,683,245,455      1,683,245,455

                                                     PREVIO CONCEPTO DGPN

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 1,683,245,455          1,683,245,455

                                                     C   .                            INVERSION                 133,800,000,000 133,800,000,000

    310                                            DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y   13,214,000,000 13,214,000,000

                                                     CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

    310   1000                                 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                 9,800,000,000 9,800,000,000

    310   1000     103                      IMPL ANTACION DE PROGRAMAS                9,800,000,000 9,800,000,000

                                                     REGIONALES DE DESARROLLO Y PAZ

                                               13  RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA 5,800,000,000                             5,800,000,000

                                                     AUTORIZACION

                                               18  PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA 4,000,000,000                               4,000,000,000

                                                     AUTORIZADOS

    310   1500                                 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO           3,414,000,000 3,414,000,000

                                                     COMUNITARIO

    310   1500     102                      ASISTENCIA  A  LA  RED DE SOLIDARIDAD 3,414,000,000 3,414,000,000

                                                     SOCIAL CONVENIO  PNUD COL 97/001.

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                    3,414,000,000 3,414,000,000

    320                                            PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL 112,524,000,000 112,524,000,000

                                                     RECURSO HUMANO

    320   1001                                 ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 1,238,000,000                             1,238,000,000

    320   1001         1                      IMPLANTACION PROGRAMA DE DESARROLLO 1,238,000,000                        1,238,000,000

                                                     RURAL EN LA REGION DE TIERRADENTRO -

                                                     DEPARTAMENTO DEL  CAUCA.

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                    1,238,000,000 1,238,000,000

    320   1501                                 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 111,286,000,000                          111,286,000,000

    320   1501       15                      IMPLANTACION PROGRAMA PARA LA  ATENCION                                            269,000,000 269,000,000

                                                     INTEGRAL DE NUCLEOS FAMILIARES DE Y EN

                                                     LA CALLE O CUYO SUSTENTO SE DERIVA DE

                                                     LA  LABOR DE RECUPERACION DE MATERIAL

                                                     RECICLABLE DE BASURAS EN MUNICIPIOS.

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                       269,000,000 269,000,000

    320   1501     126                      PREVENCION Y  ATENCION DEL                36,605,000,000 36,605,000,000

                                                     DESPLAZAMIENTO FORZADO

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                  36,605,000,000 36,605,000,000

    320   1501     136                      IMPLANTACION PROGRAMA DE DESARROLLO 961,000,000                              961,000,000

                                                     RURAL DE LA BOTA CAUCANA GTZ/RSS.

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                       961,000,000 961,000,000

    320   1501     137                      ASISTENCIA  A VICTIMAS DE LA  VIOLENCIA 70,000,000,000                       70,000,000,000

                                                     POLITICA EN  COLOMBIA

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                  70,000,000,000 70,000,000,000

    320   1501     138                      IMPLANTACION DEL CONVENIO DE           1,756,000,000 1,756,000,000

                                                     COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL OPSR

                                                     PMA 10 158 PARA LA ASISTENCIA A PERSONAS

                                                     DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA EN

                                                     COLOMBIA

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                    1,756,000,000 1,756,000,000

    320   1501     144                      ASISTENCIA TECNICA PARA  LA                     403,000,000 403,000,000

                                                     INTEGRACION DE DESPLAZADOS  INTERNOS A

                                                     REDES SOCIALES REGULARES Y  A

                                                     MERCADOS LABORALES- CARTA DE

                                                     ENTENDIMIENTO BANCO MUNDIAL

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                       403,000,000 403,000,000

    320   1501     145                      IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD TECNICA 1,000,000,000                          1,000,000,000

                                                     CONJUNTA  ASESORA  RSS Y LAS DEMAS

                                                     ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA

                                                     NACIONAL DE ATENCION A POBLACION

                                                     DESPLAZADA

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                    1,000,000,000 1,000,000,000

    320   1501     146                      PROTECCION DE LOS BIENES PATRIMONIALES 292,000,000                              292,000,000

                                                     DE LA POBLACION DESPLAZADA POR EL

                                                     CONFLICTO ARMADO-BANCO MUNDIAL

                                                     (FONDO POST CONFLICTO)

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                       292,000,000 292,000,000

    520                                            ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGA-       1,892,000,000 1,892,000,000

                                                     NIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO

                                                     A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

    520   1000                                 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                 1,892,000,000 1,892,000,000

    520   1000         9                      MEJORAMIENTO  Y  CONSOLIDACION DEL 1,892,000,000 1,892,000,000

                                                     SISTEMA DE INFORMACION  DE LA RED DE

                                                     SOLIDARIDAD SOCIAL - SISRED-.PREVIO

                                                     CONCEPTO DNP

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                    1,892,000,000 1,892,000,000

    530                                            ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION   5,806,000,000 5,806,000,000

                                                     INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION

                                                     DEL ESTADO

    530   1000                                 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                 5,806,000,000 5,806,000,000

    530   1000         4                      IMPLANTACION PROYECTOS DE ATENCION A 5,806,000,000                       5,806,000,000

                                                     MUNICIPIOS AFECTADOS POR VIOLENCIA

                                                     POLITICA  EN COLOMBIA

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                    5,806,000,000 5,806,000,000

    620                                            SUBSIDIOS DIRECTOS 364,000,000                     364,000,000

    620   1501                                 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD     364,000,000 364,000,000

    620   1501         3                      ASISTENCIA INTEGRAL A  LA  POBLACION   364,000,000 364,000,000

                                                     INDIGENA

                                               11  OTROS RECURSOS DEL TESORO                       364,000,000 364,000,000

                                                     SECCION 0209

                                                      AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL

                                                     TOTAL PRESUPUESTO: 6,456,995,988 50,000,000,000 56,456,995,988

                                                     A. FUNCIONAMIENTO 2,456,995,988             2,456,995,988

        1                                            GASTOS DE PERSONAL 1,637,781,585            1,637,781,585

        1         0         1                      SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A        1,268,334,022 1,268,334,022

                                                     NOMINA

        1         0         1          1           SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA             917,466,924 917,466,924

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 917,466,924                917,466,924

        1         0         1          2           HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS                        2,565,000 2,565,000

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 2,565,000                        2,565,000

        1         0         1          4           PRIMA TECNICA    146,287,708                        146,287,708

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 146,287,708                146,287,708

        1         0         1          5           OTROS                      202,014,390                        202,014,390

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 202,014,390                202,014,390

        1         0         3                      CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 202,826,712                              202,826,712

                                                     SECTOR PRIVADO

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 202,826,712                202,826,712

        1         0         4                      CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 166,620,851                              166,620,851

                                                     SECTOR PUBLICO

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 166,620,851                166,620,851

        2                                            GASTOS GENERALES 111,321,429                       111,321,429

        2         0         1                      ADQUISICION DE BIENES 15,818,927                  15,818,927

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 15,818,927                    15,818,927

        2         0         2                      ADQUISICION DE SERVICIOS 94,755,711             94,755,711

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 94,755,711                    94,755,711

        2         0         3                      IMPUESTOS Y MULTAS 746,791                               746,791

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 746,791                              746,791

        3                                            TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      707,892,974 707,892,974

        3         2                                 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO            4,052,974 4,052,974

        3         2         1                      ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL              4,052,974 4,052,974

        3         2         1          1           CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL                   4,052,974 4,052,974

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 4,052,974                        4,052,974

        3         4                                 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                    703,840,000 703,840,000

        3         4         3                      OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR       703,840,000 703,840,000

        3         4         3          1           FONDO DE COOPERACION Y ASISTENCIA      703,840,000 703,840,000

                                                     INTERNACIONAL (LEY 318 DE 1996)                                                           

                                                                                             10 RECURSOS CORRIENTES 703,840,000 703,840,000

                                                     C   .                            INVERSION                                                   4,000,000,000                50,000,000,000  54,000,000,000

    540                                            COORDINACION, ADMINISTRACION, 4,000,000,000 50,000,000,000 54,000,000,000

                                                     PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE

                                                     COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA

                                                     PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL

                                                     ESTADO

    540   1000                                 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 4,000,000,000 50,000,000,000 54,000,000,000

    540   1000         1                      ADMINISTRACION DE RECURSOS DE                                                         50,000,000,000                  50,000,000,000

                                                     COOPERACION INTERNACIONAL TECNICA Y/O

                                                     FINANCIERA NO REEMBOLSABLE

                                               25  DONACIONES                           50,000,000,000 50,000,000,000

    540   1000         2                      ADMINISTRACION DE RECURSOS DE           4,000,000,000 4,000,000,000

                                                     COOPERACION INTERNACIONAL TECNICA Y/O

                                                     FINANCIERA NO REEMBOLSABLE.

                                                     CONTRAPARTIDA NACIONAL

                                               13  RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA 4,000,000,000                             4,000,000,000

                                                     AUTORIZACION

                                                     SECCION 0301

                                                     DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION

                                                     TOTAL PRESUPUESTO: 141,780,242,614   141,780,242,614

                                                     A. FUNCIONAMIENTO 25,601,154,005         25,601,154,005

                                                     UNIDAD 030101

                                                     GESTION GENERAL 20,187,462,314              20,187,462,314

        1                                            GASTOS DE PERSONAL 16,925,714,707        16,925,714,707

        1         0         1                      SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A      13,079,180,560 13,079,180,560

                                                     NOMINA

        1         0         1          1           SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA          9,328,574,800 9,328,574,800

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 9,328,574,800          9,328,574,800

        1         0         1          2           HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS                    120,728,679 120,728,679

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 120,728,679                120,728,679

        1         0         1          4           PRIMA TECNICA 1,249,197,425                     1,249,197,425

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 1,249,197,425          1,249,197,425

        1         0         1          5           OTROS                   2,380,679,656                     2,380,679,656

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 2,380,679,656          2,380,679,656

        1         0         3                      CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 1,607,821,610                        1,607,821,610

                                                     SECTOR PRIVADO

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 1,607,821,610          1,607,821,610

        1         0         4                      CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 2,238,712,537                        2,238,712,537

                                                     SECTOR PUBLICO

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 2,238,712,537          2,238,712,537

        2                                            GASTOS GENERALES 1,844,914,825                1,844,914,825

        2         0         1                      ADQUISICION DE BIENES 36,239,988                  36,239,988

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 36,239,988                    36,239,988

        2         0         2                      ADQUISICION DE SERVICIOS 1,790,987,838   1,790,987,838

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 1,790,987,838          1,790,987,838

        2         0         3                      IMPUESTOS Y MULTAS 17,686,999                     17,686,999

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 17,686,999                    17,686,999

        3                                            TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      704,512,782 704,512,782

        3         2                                 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO        104,849,049 104,849,049

        3         2         1                      ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL          104,849,049 104,849,049

        3         2         1           1           CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL               104,849,049 104,849,049

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 104,849,049                104,849,049

        3         5                                 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y                533,667,733 533,667,733

                                                     SEGURIDAD SOCIAL

        3         5         1                      PENSIONES Y JUBILACIONES 533,667,733        533,667,733

        3         5         1          1           MESADAS PENSIONALES 344,500,000               344,500,000

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 344,500,000                344,500,000

        3         5         1          2           CUOTAS PARTES PENSIONALES                      189,167,733 189,167,733

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 189,167,733                189,167,733

        3         6                                 OTRAS TRANSFERENCIAS 65,996,000                 65,996,000

        3         6         1                      SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                      65,996,000 65,996,000

        3         6         1          1           SENTENCIAS             38,934,000                          38,934,000

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 38,934,000                    38,934,000

        3         6         1          2           CONCILIACIONES     27,062,000                          27,062,000

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 27,062,000                    27,062,000

        4                                            TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       712,320,000 712,320,000

        4         2                                 OTRAS TRANSFERENCIAS 712,320,000             712,320,000

        4         2         1                      DESTINATARIOS DE LAS OTRAS                      712,320,000 712,320,000

                                                     TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

        4         2         1        20           BONOS PENSIONALES DECRETOS 1299           712,320,000 712,320,000

                                                     DE 1994, 1314 DE 1994 Y 1748 DE 1995.

                                               10  RECURSOS CORRIENTES 712,320,000                712,320,000

                                                     UNIDAD 030105

                                                     COMISION NACIONAL DE REGALIAS            5,413,691,691 5,413,691,691

        1                                            GASTOS DE PERSONAL 2,318,768,223            2,318,768,223

        1         0         1                      SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A        1,606,404,380 1,606,404,380

                                                     NOMINA

        1         0         1          1           SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA          1,235,022,744 1,235,022,744

                                               16  FONDOS ESPECIALES 1,235,022,744               1,235,022,744

        1         0         1          2           HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS                        4,901,000 4,901,000

                                               16  FONDOS ESPECIALES 4,901,000                            4,901,000

        1         0         1          4           PRIMA TECNICA      97,206,684                          97,206,684

                                               16  FONDOS ESPECIALES 97,206,684                         97,206,684

        1         0         1          5           OTROS                      268,027,457                        268,027,457

                                               16  FONDOS ESPECIALES 268,027,457                     268,027,457

        1         0         1          8           OTROS GASTOS PERSONALES - (DISTRIBUCION 1,246,495 1,246,495

                                                     PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)

                                               16  FONDOS ESPECIALES 1,246,495                            1,246,495

        1         0         2                      SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS             215,000,000 215,000,000

        1         0         2          8           SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS             215,000,000 215,000,000

                                               16  FONDOS ESPECIALES 215,000,000                     215,000,000

        1         0         3                      CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 243,708,283                              243,708,283

                                                     SECTOR PRIVADO

                                               16  FONDOS ESPECIALES 243,708,283                     243,708,283

        1         0         4                      CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 253,655,560                              253,655,560

                                                     SECTOR PUBLICO